迅游科技: 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 03:41:43
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           四川迅游网络科技股份有限公司
     关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2025年度审计机
构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中
和在2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,信永中
和在资质条件、执业记录、质量管理等方面合规有效,履职能够保持独立性,
勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  一、资质条件
  信永中和成立于2012年3月2日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8
号富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先生;信永中和具有财政部门颁发的
会计师事务所执业证书,具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会
计师事务所资格。
  截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
  信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业
务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司
年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传
输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及
水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿
业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。
  二、执业记录
  信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律
监管措施11次和纪律处分2次。
  三、人力及其他资源配备
     信永中和为公司审计配备了专属审计工作团队并安排了适当的现场工作时
间,核心团队成员均具备多年证券业务审计经验,并拥有中国注册会计师等专
业资质;信永中和还建立了服务支持体系及后台支持团队,包括税务、信息系
统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家。
     签字项目合伙人:郭东超先生,1996年获得中国注册会计师资质,2003年
开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
     质量复核合伙人:唐炫先生,1999年获得中国注册会计师资质,1996年开
始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。
     签字注册会计师:石卉女士,2012年获得中国注册会计师资质,2012年开
始从事上市公司审计,2010年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署上市公司4家。
     经核查:
     签字项目合伙人郭东超先生、项目质量控制复核人唐炫先生近三年无执业
行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
     签字注册会计师石卉女士,近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,无受到证券交易场所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构监督
管理措施情况如下:
      处理 处罚 处理处
姓名              实施单位          事由及处理处罚情况
      日期    罚类型
                                因在执行成都运达科技股份有限
石卉    11 月 25 督 管 理 管 理 委 员 会 四 项目中存在部分审计程序执行不
      日       措施    川监管局        够充分等问题,给予签字注册会
                                计师采取出具警示函措施。
  四、质量管理水平
  信永中和具有完善的审计业务质量控制系统和风险防控措施,公司审计报
告在完成信永中和内部复核流程后出具,主要措施包括:
  信永中和制定了合理的业务咨询安排,在业务执行过程中遇到疑难问题或
争议事项在项目组内部不能解决时,由内部或外部具有专门知识的机构负责解
决遇到的疑难问题或争议事项。本次审计过程中,公司所有重大会计审计事项
均与信永中和项目团队及时进行了沟通,咨询事项均得到很好的解决方案和技
术支持。
  信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量
复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技
术部负责人;审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专
业意见分歧已解决的结论,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。本次审计
过程中,就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在意见分歧。
  信永中和建立了完善的项目质量复核管理制度,审计中实施了完善的项目
质量复核程序。信永中和对本公司年报审计项目的复核,除执行项目现场负责
人、负责经理、负责合伙人三级复核外并指定了质量复核合伙人对公司年报审
计项目实施项目质量控制复核。
  信永中和设立审计技术与质量控制组,负责信永中和审计业务的业务质量
管理。信永中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试,
质量管理体系范围内已完成项目的检查,根据职业道德准则要求对会计师事务
所和个人进行独立性测试等。
  信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,将业务质
量管理八要素转化为事务所的质量管理政策和具体措施,构建了完整、全面的
质量管理体系。基于该质量管理体系,信永中和在近一年审计过程中没有识别
出质量管理缺陷。
     五、工作方案
     信永中和针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性
强的审计工作方案,并在审计工作方案中将收入的确认确定为关键审计事项;
信永中和全面推进年报审计工作,按照审计工作方案中约定的各阶段工作计划
与时间安排,按时提交了各项工作成果。
     六、信息安全管理
     信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息
安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信
息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
     七、投资者保护能力
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额
和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。
金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决信永中和就相应日期
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金
额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的
连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
法院作出作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决信永中和承担
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
    四川迅游网络科技股份有限公司董事会

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