有研粉材: 2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 03:29:49
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     有研粉末新材料股份有限公司 2025 年度
        对会计师事务所履职情况评估报告
永中和)作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政
部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对信永中和 2025
年年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
  一、会计师事务所基本情况
   (一)基本信息
   名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:2012 年 3 月 2 日
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
   首席合伙人:谭小青先生
   (二)人员信息
   截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
   (三)规模情况
   信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业
务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公
司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气
及水生产和供应业,金融业,文化、体育和娱乐业,批发和零售业,建筑业,采
矿业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公
司审计客户家数为 255 家。
   (四)项目人员信息
  拟签字项目合伙人:李祝善先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2007
年开始从事上市公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
  拟担任项目质量复核合伙人:崔西福先生,2005 年获得中国注册会计师资
质,2009 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和执业,2021 年开始
为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
  拟签字注册会计师:杨献坡先生,2012 年获得中国注册会计师资质,2010
年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 1 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独
立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情
形。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
聘 2025 年度审计机构的议案》,该议案于 2025 年 5 月 27 日经公司 2024 年年度
股东会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。
  三、投资者保护能力
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决本所就相应日期之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为
级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决本所承担 5%的连
带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决本所承担 20%的连带赔
偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
  四、会计师事务所履职情况
际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计
单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确
认、金融工具、合并报表、股份支付、租赁业务等。近一年审计过程中,公司全
面配合信永中和的审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。信永中和就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时
提交各项工作。
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年度工作安排,信永中和对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
情况、非经常性资金占用及其他关联资金往来情况等进行了核查并出具了专项报
告。经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面严格按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,信永中
和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、
初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  五、总体评价
  经公司评估和审查,信永中和具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相
关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持独立审
计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机
构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中未发现
损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
  特此报告。
                     有研粉末新材料股份有限公司

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