养元饮品: 养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 03:22:55
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             河北养元智汇饮品股份有限公司
            关于会计师事务所履职情况的评估报告
   河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称公司)聘请致同会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称致同所)作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、
国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规
定和要求,公司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况汇报
如下:
   一、资质条件
   机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙);
   成立日期:2011 年 12 月 22 日;
   组织形式:特殊普通合伙;
   注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层;
   首席合伙人:李惠琦;
   执业证书颁发单位及序号:北京市财政局           NO 0014469;
   截至 2025 年 12 月 31 日,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 人;
注册会计师人数 1,361 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 400 人;
   致同所 2024 年度经审计的收入总额 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03
亿元,证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市公司审计客户 297 家,主要行业
包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、
燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,审计收费总额 3.86 亿元;2024
年年报挂牌公司客户 166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术
服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和
商务服务业,审计收费 4,156.24 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司
审计客户家数为 4 家。
   二、执业记录
  (一)基本信息
  项目合伙人:李洋,2005 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审
计,1998 年开始在致同所执业,2025 年开始为公司提供审计服务;近三年签署
上市公司审计报告 6 份。
  签字注册会计师:魏亚婵,2018 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市
公司审计,2018 年开始在致同所执业,2024 年开始为公司提供审计服务;近三
年签署上市公司审计报告 3 份。
  项目质量控制复核人:魏倩婷,2002 年成为注册会计师,2002 年开始从事
上市公司审计,2018 年开始在致同所执业;2023 年开始为公司提供审计服务;
近三年复核上市公司审计报告 2 份。
  (二)诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
  (三)独立性
  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
  三、质量管理水平
  (一)项目咨询
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  (二)意见分歧解决
  致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,致同
所与公司就所有重大会计审计事项达成一致意见,无意见分歧。
  (三)项目质量复核
  审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核等。内部复核、独立复核能够保障审计工作的充分性、
财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  (四)项目质量检查
  致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试,对质量管理体系范
围内已完成项目的检查,根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试
及其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分恰
当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成致同所完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,致同所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
审计工作方案。审计工作围绕重点展开,其中包括收入确认、存货核算、货币资
金、存货、投资理财、长期资产等。
  致同所满足了上市公司报告披露时间要求。致同所制定了详细的审计计划与
时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  致同所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  致同所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险,2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元,已购买的职业保
险累计赔偿限额 9 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                         河北养元智汇饮品股份有限公司

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