明阳电路: 关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 03:14:29
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          深圳明阳电路科技股份有限公司
  深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025年度审计机构。根据财政部、
国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司
对立信2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信资质等方面
合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
  一、2025年年审会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海
创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,
注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,
长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计
资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名,从业人员总数9,933
名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
  立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,
证券业务收入15.05亿元。
业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业,其中本公司同行业(计算机、
通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户102家。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于2025年4月24日、2025年5月21日分别召开第四届董事会第二次会议及
请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机
构,聘期一年。
  三、2025年度年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,
立信对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资
金情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母
公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审
计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年
度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  四、总体评价
  经评估,公司认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原
则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时完成了公司2025年年报
审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                         深圳明阳电路科技股份有限公司

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