胜科纳米: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 03:05:23
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         胜科纳米(苏州)股份有限公司
  胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)作为公司 2025 年度财务报告及内部控制
的审计机构,根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》,公司对中汇在 2025 年年度审计过程中的履职情况
进行了评估,认为中汇在资质等方面合规有效,其内部质量管理体系能够确保其
在履职过程中保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  一、会计师事务所基本情况
  中汇会计师事务所(特殊普通合伙),2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,
注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室,首席合伙人为
高峰,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服
务业务。中汇 2025 年度经审计的收入总额为 100,457 万元,其中审计业务收入
目 205 家,收费总额 16,963 万元,涉及的主要行业包括制造业-电气机械及器材
制造业,制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和信息技
术服务业-软件和信息技术服务业,制造业-专用设备制造业,制造业-医药制造业
等。2024 年度公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。截至 2025 年 12 月 31
日,中汇合伙人数量为 117 人,注册会计师人数为 688 人,签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数为 312 人。
  二、执业记录
  中汇近三年因执业行为受到行政处罚 1 次,监督管理措施 7 次、自律监管措
施 8 次、纪律处分 1 次,未受到刑事处罚。46 名从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响中汇继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
     三、人力及其他资源配置
     中汇配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师等专业资质。中汇建立了完善的服务支持体系及专业的后
台支持团队,包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可
持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
                                                              近三年签署及
                        成为注册      开始从事     开始在      开始为本公
                                                              复核过上市公
    姓名      项目角色        会计师时      上市公司     本所执      司提供审计
                                                              司审计报告家
                            间     审计时间     业时间       服务时间
                                                                数
          项目合伙人、签
    罗静                  2018 年    2019 年   2018 年    2025 年    1家
           字注册会计师
    洪海莉   签字注册会计师       2020 年    2017 年   2020 年    2024 年    1家
    陈震    质量控制复核人       2016 年    2013 年   2013 年    2025 年    2家
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施的
情况。具体情况详见下表:
序         处理处罚日       处理处
     姓名                          实施单位               事由及处理处罚情况
号           期         罚类型
                                           对在阳光中科(福建)能源股份有限公
                                           司 2018 年至 2021 年年报审计项目中
           月 24 日     管措施        建监管局
                                           关审计程序执行不到位的问题采取
                                           出具警示函的监管措施
                                           对在阳光中科(福建)能源股份有限公
                                全国股转公司     司 2018 年至 2021 年年报审计项目中
            月5日       管措施
                                  一部       关审计程序执行不到位的问题采取
                                           出具警示函的自律监管措施
     中汇和前述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
     四、质量管理水平
     (一)项目咨询
沟通,按时解决公司重点难点技术问题。
     (二)意见分歧解决
  中汇制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中汇就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在不能解决的意见分歧。
  (三)项目质量复核
  审计过程中,中汇实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  (四)项目质量检查
  中汇质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中汇质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  中汇根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中汇完整、全面的质
量管理体系。基于该质量管理体系,中汇在近一年的审计过程中没有识别出质量
管理缺陷。
  综上,2025 年年度审计过程中,中汇勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
  五、审计工作方案
性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,关键聚焦领域包括收
入确认、成本结转、资产盘点与减值、募集资金的规范使用等事项。
  中汇全面把控公司审计工作,充分满足定期报告披露时间要求。中汇就预审、
终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安
排按时提交各项工作。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中汇在信息安全管理中的责任义务。中汇制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处
理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  中汇具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,购买的
职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇近三年在已
审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
  八、总体评价
  经评估,公司认为中汇具备专业的执业能力和资质,在公司 2025 年度审计
工作中遵循了独立、客观、公正的执业准则,表现了良好的职业操守和业务素质,
按时保质完成了公司 2025 年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
                   胜科纳米(苏州)股份有限公司董事会

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