煜邦电力: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 03:02:43
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              北京煜邦电力技术股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,北京
煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)对信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)2025年度审计过程中的履职情况进行评
估。
     经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉
尽责,公允表达意见,具体情况如下:
     一、会计师事务所基本情况
     机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
     成立日期:2012年3月2日
     组织形式:特殊普通合伙企业
     注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
     首席合伙人:谭小青
     截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
     信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务
收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年
报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、
软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生
产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,
租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计
客户家数为255家。
     二、执业记录
                            开始从事上       开始为本公司
                    注册会计师         开始在本所
项目          姓名              市公司审计       提供审计服务
                    执业时间          执业时间
                            时间          时间
项目合伙人       刘宇      2008年   2008年   2008年    2025年
签字注册会计师 王昭          2014年   2007年   2014年    2021年
质量控制复核人 黎苗青 2003年           2000年   2019年    2024年
     (1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名     时间              上市公司名称               职务
刘宇     2024年至今         中光学集团股份有限公司          复核合伙人
     注:以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。
     (2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名     时间            上市公司名称                 职务
王昭                                          高级经理
     注:以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。
     (3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名     时间            上市公司名称                 职务
黎苗青
         注:以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。
         项目签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在因执
    业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,
    不存在因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
    纪律处分等情况。
         项目合伙人近三年执业行为无受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业
    主管部门行政处罚、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    受到证券交易场所自律组织的自律监管措施的情况如下:
    序号   姓名      处理处罚日期        处理处罚类型 实施单位     事由及处理处罚情况
                                               因在执行株洲科能新
                                               材料股份有限公司申
                                               请首次公开发行股票
                                        上海证券 的审计业务时存在部
                                        交易所    分程序执行不够充分
                                               等问题给予签字注册
                                               会计师采取监管警示
                                               的自律监管措施。
         项目质量复核合伙人近三年执业行为无受到刑事处罚、证监会及其派出机
    构、行业主管部门行政处罚、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
    等情况。受到证监会及其派出机构监督管理措施和证券交易场所自律组织的自
    律监管措施的情况如下:
序号       姓名      处理处罚日期       处理处罚类型    实施单位   事由及处理处罚情况
                                               在华扬联众2021年年报
                                        中国证监
                                               审计过程中,存在部分
                                               程序执行不到位等问题
                                        管局
                                               ,已整改完毕。
                                       在华扬联众2021年年报
                                 上 海 证 券 审计过程中,存在部分
                                 交易所   程序执行不到位等问题
                                       ,已整改完毕。
      信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存
    在可能影响独立性的情形。
      三、质量管理水平
    及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
      信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
    核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术
    部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,
    信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分
    歧。
      审计过程中,信永中和实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目
    组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包
    括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次
    复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的
    公允列报以及审计报告的适当性。
      信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信
    永中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管
    理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独
    立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理
    要求充分、恰当地执行审计程序。
  信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应
的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理
体系。2025年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各项措施得到
了有效执行。
  四、工作方案
际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计
单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税
确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。信永中和全面配合公
司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和制定了详细的
审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审
计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担
任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信
永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控
制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保
密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  截至2025年末,信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2
亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》
等文件的相关规定。
  八、总体评价
  综上,公司认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年
报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
                     北京煜邦电力技术股份有限公司

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