国晟科技: 关于会计师事务所的履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 02:59:10
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             国晟世安科技股份有限公司
    国晟世安科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年度审计机构。根据财
政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环 2025 年度审计工
作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
    一、会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事
证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年
   (3)组织形式:特殊普通合伙企业
   (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
   (5)首席合伙人:石文先
   (6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
   (7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、
证券业务收入 58,365.07 万元。
   (8)2024 年度中审众环为 244 家上市公司提供了年报审计服务,主要行业涉
及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、
林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业
等,审计收费 35,961.69 万元。中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家
数为 15 家。
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民
事赔偿责任。
  近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责
任的情况。
  (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 2 次、自律
监管措施 1 次、纪律处分 4 次、监督管理措施 11 次。
  (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措
施 0 次,44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 42 人
次。
     二、会计师事务所履职情况评估
     (一)人力及其他资源配备情况
     中审众环在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,
核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。
项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人
担任。
     中审众环的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、
金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审
计服务的支持。
     (二)审计工作方案及其实施
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单
位的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得
税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。中审众环制定了详细
的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了
公司年度报告披露时间要求。
     (三)审计质量管理机制
     中审众环在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事
务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量
管理体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检
查、质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质
量。
  具体如下:
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  中审众环制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。
  在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中审众环
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,中审众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括
对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复
核。
  详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公
允列报以及审计报告的适当性。
  中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审
众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的
内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环完整、全面的质量管理体系。
行。
  (四)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审
众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  三、总体评价
  公司认为中审众环在公司财务及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年
度审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                          国晟世安科技股份有限公司

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