盛泰智造集团股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙) )作为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。
(以下简称“容诚”
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司有
关规定,公司对容诚 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认
为容诚资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体
情况如下:
一、资质条件
容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于
事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,通信地址为北京
市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人刘
维。
截至 2025 年 12 月 31 日,容诚共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1,507
人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入
容诚共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52
万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造
业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽
车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑
装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设
施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚对本公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
二、执业记录
项目合伙人:叶春,2003 年成为中国注册会计师,2003 年开始从事上市公
司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;2023 年开始为公司提供审
计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告,无在事务所外兼职。
项目签字注册会计师:薛佳祺,2015 年成为中国注册会计师,2015 年开始
从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2025 年开始为
本公司提供审计服务;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告,无在事务所
外兼职。
项目签字注册会计师:陈晓玲,中国注册会计师,从 2016 年起一直从事注
册会计师行业工作,2022 年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为公司
提供审计服务,近三年签署过一家上市公司审计报告,无在事务所外兼职。
项目质量控制复核人:刘润,2002 年成为中国注册会计师,1998 年开始从
事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;2023 年开始为公
司提供审计服务,近三年复核过多家上市公司审计报告。
项目合伙人叶春于 2026 年 1 月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出
具的警示函监管措施 1 次,除此之外,近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他
监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
项目签字注册会计师薛佳祺、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量复核人
刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案》,并于 2025 年 5 月 13
日经公司 2024 年年度股东大会审议通过,鉴于容诚在执业能力、执业质量、对
公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对 2025 年度审计工
作的要求,公司拟聘请容诚为公司 2025 年度财务审计、内控审计机构,聘期一
年。
四、投资者保护能力。
容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿
元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的
情况:
(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]
作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)
和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。 华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审
诉讼程序中。
五、工作方案
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司审计重点展开。
容诚全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。容诚制定
了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、公司对会计师事务所履职情况的评估
综上,2025 年,容诚具备开展上市公司年度审计工作所需的资质和能力,
不存在影响审计工作开展的不利因素,相关审计工作人员具备相应的经验和工作
能力,在公司审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则,勤勉尽责,按时完
成公司审计相关工作,出具的报告客观、完整、清晰,确保了审计工作的质量和
独立性。
盛泰智造集团股份有限公司董事会