国晟科技: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-25 02:57:36
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             国晟世安科技股份有限公司
      董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
               履行监督职责情况报告
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,国晟
世安科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况汇报如下:
   一、会计师事务所基本情况
   (一)基本情况
   (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事
证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年
   (3)组织形式:特殊普通合伙企业
   (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
   (5)首席合伙人:石文先
   (6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
   (7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、
证券业务收入 58,365.07 万元。
   (8)2024 年度中审众环为 244 家上市公司提供了年报审计服务,主要行业涉
及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、
林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业
等,审计收费 35,961.69 万元。中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家
数为 15 家。
   (二)聘任会计师事务所履行的程序
   公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第二十次会议及
伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环所为公司 2025 年外部
审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范
及中国注册会计师职业道德守则,中审众环对公司 2025 年度财务报表及 2025 年
计报告。
  在执行审计工作的过程中,中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性,就审计工作小组的人员构成、
审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了必要的沟通,并客观、公正的发表了审计意见,勤勉尽责的完成了审计工作。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事
务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过
往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审
计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。
  (二)审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟
通,对 2025 年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法、会计师事务所和相
关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进
行了沟通。
  (三)审计委员会与年审机构中审众环单独沟通,听取了事务所在财务及内控
审计过程中发现的公司经营管理中存在的问题和建议。
  (四)2026 年 4 月 23 日,审计委员会审议通过了 2025 年年度报告、内控评价
报告等议案并同意提交董事会审议。
  四、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关要求及《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
国晟世安科技股份有限公司
   董事会审计委员会

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