精进电动: 精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-25 02:53:26
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           精进电动科技股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
                    况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,精进电动
科技发展有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,
恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况汇报如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于 1981 年的北京会计师事
务所,2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更
名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外大
街 22 号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦先生。
  截至 2024 年末,致同从业人员近 6000 人,其中合伙人 239 名,注册会计师
  致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券
业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水
生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌
公司客户 166 家,审计收费 4,156.24 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌
公司审计客户 15 家。
   (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司 2025 年 9 月 24 日召开了 2025 年董事会审计委员会第四次会议、第
三届董事会第二十七次会议,并于 2025 年 10 月 10 日召开了 2025 年第一次临
时股东会,会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意继
续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部
控制审计机构。
   二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定,审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文
件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等进行充分了解和审查,认为其具备相关业务审计从业资格,在独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。2025
年 9 月 24 日第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《关于续聘
公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。
  (二)2026 年 1 月 26 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师
及项目经理进行审前沟通,对注册会计师与财务报表审计相关的责任、独立性
问题、2024 年度审计范围和审计时间安排、主要关注事项等进行了沟通。
  (三)2026 年 4 月 18 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师
及项目经理进行初审后沟通,对审计阶段发现的财务报表审计方面的问题和内
控审计方面的问题,以及关键审计事项进行了沟通。
  (四)2026 年 4 月 24 日,公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次
会议以现场结合通讯方式召开,审议通过公司 2025 年年度财务报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
   三、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委
员会工作规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司 2025 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
 (以下无正文)
               精进电动科技股份有限公司
                 董事会审计委员会

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