龙版传媒: 会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 02:51:06
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黑龙江出版传媒股份有限公司关于对会计
   师事务所履职情况的评估报告
  黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“中审众
环”)作为公司 2025 年年报审计机构。根据财政部、国资委
及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行
了评估。经评估,公司认为,近一年中审众环在资质方面合
规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。
具体情况如下。
  一、资质条件
  中审众环成立于 1987 年,为特殊普通合伙制事务所,注
册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江
产业大厦 17-18 层,首席合伙人为石文先。截至 2025 年 12
月 31 日合伙人数量为 237 人,注册会计师人数为 1,306 人,
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723
人。中审众环 2024 年度业务收入(经审计)217,185.57 万
元,2024 年度审计业务收入 183,471.71 万元,2024 年度证
券业务收入 58,365.07 万元。出具 2024 年度上市公司审计
客户家数 244 家,审计收费 35,961.69 万元。客户范围涵盖
制造业、批发和零售业,房地产业、软件和信息技术服务业
等,与公司同行业(文化类、新闻出版业类、传媒类)的上
市公司审计客户 2 家。
  二、执业记录
  中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 2 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分 2 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 9 次、监督管理措施 42 人次、自律监管措施 2 人
次和纪律处分 6 人次。根据相关法律法规的规定,前述行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响中审众环继续承
接或执行证券服务业务和其他业务。
  三、人力及其他资源配备
  中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具
备多年证券业务审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资
质。中审众环建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持
团队,包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、
金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台
前置,全程参与对审计服务的支持。
册会计师,2006 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始
在中审众环执业,2024 年起为公司提供审计服务。最近 3 年
签署 2 家上市公司审计报告。签字注册会计师:张志明,2007
年成为中国注册会计师,2011 年起开始从事上市公司审计,
服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。项目质量复核
人员:陈俊,高级会计师、注册会计师,2002 年成为中国注
册会计师,2008 年起开始从事上市公司审计,2013 年起开始
在中审众环执业,2024 年起为龙版传媒提供审计服务。最近
  前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核
人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
  前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性
的其他经济利益,定期轮换符合规定。
  四、质量管理水平
  近一年审计过程中,公司所有重大会计审计事项与中审
众环项目团队及时进行了沟通,所有咨询事项均得到很好的
解决方案和技术支持。
  中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目
组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决
的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见
分歧的解决过程应在咨询备忘录中进行记录。审计业务复核
与批准汇总表中,应对审计项目组就其已知悉的专业意见分
歧及其已经得到解决的过程及结论进行记录,在专业意见分
歧解决之前不得出具报告。
  中审众环建立了完善的项目质量复核管理制度和项目
质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质
量复核以及专业技术复核。
  中审众环设立质量监管部,负责对质量管理体系运行的
监督。中审众环质量管理体系的管理活动包括:质量管理关
键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;
根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等。
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的
有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、
相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业
务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要
素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政
策构成了中审众环完整、全面的质量管理体系。
  五、工作方案
  中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、
成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易、租赁业务等。就预审、终审等阶段制定了
详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时完
成各项工作。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管
理中的责任义务。中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、
突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方
案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、投资者保护能力
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并
补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
情况:无。
  综上,董事会认为:中审众环在本公司 2025 年执业过程
中坚持独立审计原则,勤勉尽责地按照中国注册会计师审计
准则开展审计工作,客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。
       黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

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