明微电子: 深圳市明微电子股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 02:47:56
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深圳市明微电子股份有限公司              2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
            深圳市明微电子股份有限公司
  深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》,公司对容诚会计师事务所 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具
体情况如下:
  一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,
初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合
伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共
有注册会计师 1,507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师
事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入
  容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。
  (二)投资者保护能力
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承
担民事责任的情况:
(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出
判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊
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普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资
者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (三)诚信记录
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 4 次、自律处分 1 次。101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当
年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共两个项目)、监督管理措
施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  (四)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会第二十一次会议
及 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同
意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  (一)人力及其他资源配备情况
  容诚会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审计工
作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等
专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任,专业配置合理,人数、执业
水平和经验等满足项目要求。
  (二)审计工作方案及实施
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计
重点展开,其中包括收入确认、存货减值、成本核算、合并报表、开发支出、主
要费用等。在执行审计工作的过程中,相关审计人员就独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、重要会计
事项、初审意见等方面与公司审计委员会及管理层进行了沟通,并达成一致意见。
  容诚会计师事务所结合公司 2025 年年报工作安排,对公司 2025 年度财务报
告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准
无保留意见的审计报告、内部控制审计报告。同时,对募集资金存放与实际使用
深圳市明微电子股份有限公司       2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查,
并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项说明、营业收入扣除情况的专项审核报告。
  三、总体评价
  经评估,公司认为容诚会计师事务所在为公司提供年度财务审计的过程中,
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,并遵循独立、客观、公正的执业准
则,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、
清晰,较好地履行了审计机构的义务和责任。
                    深圳市明微电子股份有限公司董事会

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