烽火通信: 烽火通信科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 00:42:51
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                烽火通信科技股份有限公司
  烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审
计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》,公司对致同 2025 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职
情况进行评估。经评估,公司认为致同在资质等方面合规有效,履职能够保持独
立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  一、资质条件
事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期     2011 年 12 月 22 日      组织形式         特殊普通合伙
 注册地址     北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦                     上年末合伙人数量       244
上年末执业 注册会计师                                 1,361
 人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   461
        《 会 计 师 事 务 所 证 券 、 期 货 相 关 业 务 许 可 证 》 , 2006 年 经
 执业资质
        PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010 年首批
        获得 H 股上市公司审计业务资质。
        业务收入总额          261,427.45 万元
        审计业务收入          210,326.95 万元
  务情况
        证券业务收入          48,240.27 万元
          客户家数               297
市公司(含 涉及主要行业                 业;科学研究和技术服务业;批发和零售
A、B 股)                       业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服
 审计情况                        务业。
        本公司同行业上市
        公司审计客户家数
  致同已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。
事诉讼均无需承担民事责任。
   致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19
次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。81 名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处
分 6 次。
   公司分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 14 日召开公司第九届董事会第
九次会议和 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任 2025 年度审计
机构的议案》,同意续聘致同为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构,聘
期一年。
   致同配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专
业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
   二、质量管理水平
   致同拥有较为完善的专业咨询和意见分歧解决机制。在 2025 年年度审计过程
中,致同就公司重大会计审计事项与专业技术部门及时咨询,所有咨询事项均得
到很好的解决方案和技术支持。在执行审计业务过程中,针对困难或有争议的事
项进行专业技术咨询,并按照达成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同
意见,一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧,致同实施
明确的分歧解决程序,确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
   致同拥有独立完善的项目质量复核程序要求,针对本审计业务严格执行审计
工作底稿在项目内部完成项目组长、项目负责经理、项目合伙人三级复核,项目
组内部复核达成一致意见后提交质量控制技术复核及质量控制合伙人复核,审计
报告出具前,对总体审计策略的完整、审计程序执行的充分适当、重点问题的判
断处理、审计结论的恰当等复核确认后签发审计报告,确保出具高质量审计报告。
   致同每年对已完成的审计业务进行质量和风险检查,以了解各类审计业务的
质量和风险状况,是否存在重大遗留风险或审计程序方法的重大缺陷,评估质量
管理制度的执行效果,检查和评价所检查项目对事务所审计技术标准的遵循情况,
并将检查结果以适当方式向合伙人、经理、项目经理通报,以统一和加深执业人
员对技术标准的认识,促进技术标准的进一步完善和在执业中得到更好遵循。
  致同按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控,日常
监控已经嵌入到致同的内部程序中,针对具体情况的变化而随时实施。定期监控
主要包括项目质量检查,每隔一段时间定期实施。在执行公司 2025 年年报审计的
过程中,致同各项质量管理措施(包括但不限于上述政策和程序)得到了有效执
行。
     三、2025 年年审会计师事务所履职情况
制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开,其
中包括企业合并、收入确认、成本核算、资产减值等重要业务循环制定明确可行
的总体审计策略及具体审计计划,并确保总体审计策略及具体审计计划得到有效
执行。
  在执行公司 2025 年年报审计工作过程中,致同全面配合公司审计工作,充分
满足了上市公司报告披露时间要求,制定了详细的审计计划与时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作成果。
  根据注册会计师执业准则的要求,致同确认了参与公司审计工作的项目组成
员全部按照规定与公司保持了必要的独立性。项目组成员由项目合伙人、项目负
责经理、项目现场主管负责人和审计助理人员组成。项目实行项目合伙人负责制,
项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及其对公司所处
的相关行业的了解程度等因素后委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目
经理和其他项目组成员。
     四、公司对会计师事务所履职情况评估
  审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章
程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  审计委员会认为致同在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度审计相
关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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