锦盛新材: 关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 00:41:38
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                浙江锦盛新材料股份有限公司
        关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
      浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特
 殊普通合伙)(以下简称中汇会计师事务所、中汇)作为公司 2025 年度审计机
 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
 司规范运作》等要求,公司对中汇会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况
 进行评估。经评估,公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持
 独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
      一、 资质条件
      中汇会计师事务所(特殊普通合伙),于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,
 管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,
 长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大
 厦 A 幢 601 室,首席合伙人高峰。
      截至 2025 年 12 月 31 日,合伙人数量 117 人,注册会计师人数 688 人,签
 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 312 人。
      二、 执业纪录
                  成为注册会     开始从事上市    开始在中汇    开始为本公司提
姓名        类别
                   计师时间     公司审计时间    执业时间     供审计服务时间
金刚锋     项目合伙人      2010 年    2008 年   2011 年    2023 年
徐杨     签字注册会计师     2021 年    2016 年   2020 年    2023 年
王其超    质量控制复核人     2001 年    1999 年   2009 年    2025 年
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
 受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
    理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
    况,详见下表:
序号 姓名     处理处罚日期          处理处罚类型   实施单位   事由及处理处罚情况
                                          对在浙江羊绒世家服饰股份
                                          有限公司首次公开发行股票
                                          并上市的申报文件中存在的
          日                        局
                                          系、关联方及关联交易信息
                                          披露不充分、不完整的问题
                                          采取出具警示函的监管措施
      中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
    存在可能影响独立性的情形。
      三、 质量管理水平
    术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
      中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
    目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部。在专业
    意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中汇会计师事务所
    就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
      审计过程中,中汇实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
    复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
      审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰
富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展
审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  中汇质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中汇所质
量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围
内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  中汇会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中汇会计师事务所完整、全
面的质量管理体系。2025 年度审计过程中,中汇会计师事务所勤勉尽责,质量
管理的各项措施得到了有效执行。
  四、 工作方案
位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
被审计单位的审计重点展开,其中包括收入成本循环、资产减值、重要资金循环、
长期资产循环、重要薪酬循环、费用循环等。
  中汇会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要
求。中汇会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安
排按时提交各项工作。
  五、 人力及其他资源配置
  中汇会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审计工
作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专
业资质。项目负责合伙人均由资深审计服务合伙人担任,项目现场负责人也由资
深审计经理担任。
  六、 信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、 风险承担能力
  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金,购买的职业保险
累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。
                       浙江锦盛新材料股份有限公司
                                      董事会

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