奕帆传动: 上市公司关于2025年年审会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 00:17:54
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         无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
       关于 2025 年年审会计师事务所履职情况的评估报告
     无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2025 年度审计
机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,
公司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健
所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况
如下:
     一、资质条件
     (一)事务所基本信息
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期         2011 年 7 月 18 日      组织形式         特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人        钟建国               上年末合伙人数量                    250 人
上 年末 执业 人员 注册会计师                                       2,363 人
数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                           954 人
           业务收入总额                        29.88 亿元
           审计业务收入                        26.01 亿元
业务收入
           证券业务收入                        15.47 亿元
             客户家数                          756 家
             审计收费总额                       7.35 亿元
                               制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
                               发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电
                               力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和
(含 A、B 股)审
             涉及主要行业            技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地
计情况
                               产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、
                               林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
                               综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                      578 家
    (二)、项目组成员情况
     项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:
                    何时成为注册     何时开始从事上
项目组成员        姓名                          何时开始在本所执业
                      会计师       市公司审计
项目合伙人/签
             张芹       2000 年    1998 年      2000 年
字注册会计师
签字注册会计师      祝琪梅      2013 年    2011 年      2013 年
质量控制复核人      李新葵      1998年     1997年       1998年
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
具体情况详见下表:
                          处理处罚
序号    姓名     处理处罚日期            实施单位      事由及处理处罚情况
                          类型
                                         对岳阳林纸2023年度财
                          出具警示           务报表审计项目执业问
                          函              题出具了警示函的监管
                                         措施
     天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
    二、聘任会计师事务所履行的程序
     公司独立董事 2025 年第一次专门会议、公司第四届董事会审计委员会 2025
年第二次会议、第四届董事会第十八次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健所为公司 2025 年度审计
机构。
    三、2025 年度审计履职情况
    根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作
安排,天健所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等进行核查并出具了专项报告。经审计,天健所认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况,以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司在
所有重大方面保持了有效的内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、计
划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟
通。
  四、总体评价
  董事会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度审计相
关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                          董事会

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