本立科技: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 00:14:45
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             浙江本立科技股份有限公司
  浙江本立科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定和要求,公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了全面评估,现将评估
情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72
亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 66 家。
  截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲   被诉(被仲   诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
                                                 诉讼(仲裁)结果
裁)人    裁)人         事件        金额
                                      部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚
                                      科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院
       金亚科技、
                                      作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的
投资者    周旭辉、立   2014 年报    尚余 500 万元
       信
                                      立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生
                                      效判决均已履行。
                                      部分投资者以保千里 2015 年年度报告;2016 年半
                                      年度报告、年度报告;2017 年半年度报告以及临
                                      时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、
                                      银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到
                                      行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在
       保千里、东   2015 年重
       北证券、银   组、2015 年
投资者                       1,096 万元    假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补
       信评估、立   报、2016 年
                                      充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,
       信等      报
                                      法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信
                                      账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立
                                      信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足
                                      以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均
                                      能有效执行。
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42
次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议,经董事会审计委员
会提议,全票审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意聘任
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计
机构,并提交股东会审议;2025 年 5 月 15 日公司召开 2024 年年度股东大会审
议通过该议案,续聘事项正式生效。
  三、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报工作安排,立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等业务进行核查并
出具了专项报告。
  经审计,立信认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了本立科技 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内
部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;
立信出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程
中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
  在公司 2025 年年度报告审计过程中,立信积极配合公司开展年度审计工作,
并严格遵守上市公司信息披露的时间要求。审计期间,立信围绕审计重点和关键
事项,合理安排审计工作进度,持续向审计委员会汇报审计进展和阶段性成果,
充分接受审计委员会的监督,确保审计工作有序推进并如期完成。
  四、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司认为立信在 2025 年度审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立
审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相
关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                              浙江本立科技股份有限公司
                                       董事会

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