皖仪科技: 关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 00:10:31
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            安徽皖仪科技股份有限公司
   安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皖仪科技”)聘请容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)
             (以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司 2025
年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,
公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                  (以下简称“容诚会计师事务所”)2025
年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,容诚会计师事务所
资质等方面合规有效,能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,勤勉尽
责,公允表达意见。具体情况如下:
   一、会计师事务所基本情况
   (一)基本情况
   容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,
初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合
伙人刘维。
   (二)人员信息
   截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   (三)业务规模
   容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。
   容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对皖仪科技所在的相同行业上市公司审计客户家
数为 383 家。
  (四)诚信记录
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 4 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施
  二、会计师事务所履职能力及履职情况
  (一)人力及其他资源配置
  容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚会计师事务所建立了完
善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、
财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全
程参与对审计服务的支持。
  项目合伙人:孔晶晶,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市
公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为安徽皖仪
科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过皖天然气(603689.SH)、国盾量
子(688027.SH)、晶合集成(688249.SH)等多家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:岳冬伟,2021 年成为中国注册会计师,2018 年开始从事
上市公司审计业务,2018 年开始在容诚会计师事务所执业,2025 年开始为安徽
皖仪科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过英思特(301622.SZ)上市
公司审计报告和临涣水务(871172.NQ)挂牌公司审计报告。
  项目质量复核人:龚晨艳,2008 年 7 月成为注册会计师,2009 年 12 月开始
从事上市公司审计,2025 年 9 月开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署及
复核多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。
  签字注册会计师孔晶晶女士、岳冬伟先生、项目质量复核人龚晨艳女士近三
年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  (二)审计质量管理机制及水平
  为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚会计师事务所规定了必须咨询
事项清单,确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况
表的形式记录。容诚会计师事务所对咨询情况表的内容和格式有具体要求,旨在
明确咨询的性质和范围,并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通,最终达成一
致意见,确保咨询结论得到记录和执行。
  容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过
程中,容诚会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能
解决的意见分歧。
  审计过程中,容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、项目质量复核。
  容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的
测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务
所和个人进行独立性监控;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照
项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在
会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和
具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个
组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚会
计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚会计师事务
所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
  综上,2025 年年度审计过程中,容诚会计师事务所勤勉尽责,质量管理的
各项措施得到了有效执行。
  (三)审计工作方案
际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审
计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融
工具、合并报表、租赁业务等。
作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚会计师事务所就预审、终审等
阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作成果。
  (四)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任
和义务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发时间处理等系
统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了
对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  (五)风险承担能力水平
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出
判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容
诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  三、总体评价
实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作计划和方案。公司认为,容
诚会计师事务所在提供 2025 年年度审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公
正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任
能力,能够满足公司审计工作要求。
                        安徽皖仪科技股份有限公司

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