景兴纸业: 董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 00:10:17
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              浙江景兴纸业股份有限公司
  董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”
                      )聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》,公司对天健 2025 年审计履职情况进行评估。经评估,公司认为天健资质等
方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
  一、资质条件
 事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期        2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙
  注册地址             浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人          钟建国             2025 年末合伙人数量        250 人
 业人员数量       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    954 人
             业务收入总额                     29.69 亿元
             审计业务收入                     25.63 亿元
计)业务收入
             证券业务收入                     14.65 亿元
               客户家数                      756 家
             审计收费总额                     7.35 亿元
                            制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                            批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
司(含 A、B 股)                  科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,
   审计情况      涉及主要行业
                            文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,
                            租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通
                            运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工
                            作等
              本公司同行业上市公司审计客户家数                       578
  项目合伙人及签字注册会计师:张颖,2003 年起成为注册会计师,2003 年开始
从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核 19 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:倪顺涛,2017 年起成为注册会计师,2015 年开始从事上市公
司审计,2018 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或
复核 2 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:姜波,2010 年起成为注册会计师,2010 年开始从事上市公
司审计,2019 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或
复核 11 家上市公司审计报告。
  二、执业记录
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的
情况如下:
原告      被告    案件时间            主要案情           诉讼进展
                         天健作为华仪电气 2017 年    已完结(天健
                         度、2019 年度年报审计机构,   需在 5%的范围
      华仪电气、
投资者   东海证券、
              月6日        在后续证券虚假陈述诉讼案       承担连带责
      天健
                         件中被列为共同被告,要求       任,天健已按
                         承担连带赔偿责任。          期履行判决)
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何
不利影响。
  三 、质量管理水平
按时解决公司重点难点技术问题。
  天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或
专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。
在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天健就公司的所
有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包
括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复
核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允
列报以及审计报告的适当性。
  天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管
理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完
成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控
活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审
计程序。
  天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管
理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2025 年年度
审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收
入确认、成本核算、资产确认、递延所得税确认、金融工具、合并报表等。天健全
面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计
计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场
负责人也由资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了
涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审
计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金
和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计
赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                       浙江景兴纸业股份有限公司董事会
                         二〇二六年四月二十四日

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