北京人力: 北京人力关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 20:12:35
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  北京国际人力资本集团股份有限公司
关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)
        履职情况评估报告
  北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)
聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“立信”)
作为公司 2025 年度审计机构。根据中华人民共和国财政部、
国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员
会(以下简称“证监会”)颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,本公司对立信在近一年审计中的
履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年立信在资
质条件等方面合规有效,能够保持独立性,勤勉尽责,公允
表达意见。具体情况如下:
  一、基本条件
  (一)资质条件
  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,
伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建
弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证
券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,
具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会
               -1-
(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师
报告的注册会计师 802 名。
  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审
计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元,上市公司
审计收费 9.16 亿元,挂牌公司审计收费 1.07 亿元。
  二、项目信息
  (一)基本信息
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
核心成员基本信息如下:
                                               开始为本
              注册会        开始从事         开始在
                                               公司提供
  项目    姓名    计师执        上市公司         立信执
                                               审计服务
              业时间        审计时间         业时间
                                                时间
  项目
        许培梅   2001 年         2008 年   2012 年   2025 年
 合伙人
  签字
        韩冰    2016 年         2015 年   2016 年   2025 年
注册会计师
质量控制
        孙念韶   2017 年         2014 年   2017 年   2025 年
 复核人
  (二)独立性
  立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人等不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立
性要求的情形。
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  (三)诚信记录
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7
次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3
次,涉及从业人员 151 名。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
  三、质量管理水平
  (一)咨询及意见分歧解决
  立信制定了对重大会计和审计事项进行咨询和记录的
政策和程序。2025 年年度审计过程中,立信就公司重大会计
审计事项与审计质量与执业技术部及时咨询,按时解决公司
重点难点技术问题。
  立信制定了意见分歧处理与解决机制,以处理项目组成
员之间、或项目组成员与立信专家之间、或项目合伙人与项
目质量控制复核人之间、或项目合伙人与审计质量与执业技
术部给出的咨询意见之间存在的意见分歧。在出现不同情形
的意见分歧时,立信要求项目组按照事务所对应规定流程向
更高级别合伙人咨询以寻求解决方案,直至形成一致的、适
当的解决方案,只有意见分歧得到适当解决之后才能出具报
                  -3-
告。2025 年年度审计过程中,立信就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  (二)项目组内部复核
  审计过程中,审计项目组内部复核主要包括对所有工作
底稿执行详细复核和全面复核,以及由经验丰富的审计小组
成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为
所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报
告的适当性。
  (三)独立复核
  立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运
行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括:质量管理
关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检
查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质
量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  (四)质量管理体系的监控和整改
  立信按照质量管理准则的要求建立内部监控和整改程
序,制定了相关政策和程序。
  四、工作方案
审计单位的实际情况,通过对公司的风险评估,制定了全面、
合理的审计工作方案并执行了相应的审计工作。立信全面配
               -4-
合公司审计工作,满足了上市公司报告披露时间要求。
  五、人力及其他资源配备
  立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多
年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
  立信通过建立一系列有效的内部机制来确保全体员工
对客户信息保密,这些机制包括遵守事务所操守准则、开展
培训,并要求所有专业服务人员进行年度确认。立信制定了
有关信息安全、保密、个人信息和数据隐私的政策和管控措
施包括隐私影响评估、数据安全和隐私培训、服务提供商的
管理机制、个人数据主体询问程序等。该一系列政策亦符合
职业准则和适用法律法规(例如《网络安全法》
                    《数据安全法》
《个人信息保护法》
        )的要求,这些政策和管控措施涵盖广泛
领域,包括审计服务的数据保存和个人信息管理。
  七、风险承担能力水平
  立信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险
基金之和超过人民币 12 亿元,符合法律法规相关规定。
  八、整体评价
  综合以上信息,经评估,公司认为立信作为 2025 年度财
务及内部控制审计机构,其资质条件、质量管理水平符合要
求,项目组成员满足独立性规定,具有必需的业务水平,在
审计过程中,勤勉尽责,公允发表意见,较好地完成了 2025
               -5-
年度审计相关工作。
  特此报告。
            北京国际人力资本集团股份有限公司
                    董事会
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