白云电器: 白云电器关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 20:08:48
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           广州白云电器设备股份有限公司
     关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
  广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)作为公司 2025 年年报审
计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》,公司对华兴会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行
了评估。经评估,公司认为 2025 年华兴会计师事务所资质等方面合规有效,履
职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  一、资质条件
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师
事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建
省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。
  截至 2025 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人
人。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59
万元,其中审计业务收入 39,762.33 万元,证券业务收入 24,121.82 万元。2025
年度为 96 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计
算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器
材制造业,专用设备制造业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农、林、
牧、渔业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮
业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额(含税)为 14,723.06
万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
  二、执业记录
  项目合伙人:刘远帅,注册会计师,自 2008 年起从事注册会计师业务,至
今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审
计等证券服务,具备相应专业胜任能力。
  签字注册会计师:陈柳明,注册会计师,2012 年取得注册会计师资格,2011
年起从事上市公司审计,2021 年开始在华兴会计师事务所执业,近三年签署和
复核了白云电器、丸美股份等上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。
  项目质量控制复核人:杨新春,注册会计师,2005 年开始从事上市公司审
计,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了多家上市公司审
计报告。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6
次、自律监管措施 1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分
的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措
施 2 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
  项目合伙人刘远帅于 2024 年 1 月被深圳证券交易所出具监管函一次,除此
以外,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚。签字注册会计师陈柳明、项目质
量控制复核人杨新春近三年均未受到刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人刘远帅、签字注册会计师
陈柳明、项目质量控制复核人杨新春,不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号》对独立性要求的情形。
  三、质量管理水平
业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
  华兴会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  华兴会计师事务所建立了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对
所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
  华兴会计师事务所设立项目质量检查部门,确保项目组在报告签署之前已经
按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序,对质量管理体系的监督和整
改的运行承担责任。华兴会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理
关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德守
则和独立性准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。
  华兴会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定相应的内部管理制度和政策,具备完整、全面的质量管理体系。
施得到了有效执行。
  四、工作方案
单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所
得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
  审计过程中,华兴会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公
司报告披露时间要求。此外,华兴会计师事务所与公司内部审计部门保持沟通,
制定了详细的审计计划与时间安排,且能够根据计划安排按时完成各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  华兴会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人、项目和现场
负责人均具备丰富的行业审计经验。
  六、信息安全管理
  华兴会计师事务所在业务开始前,与客户就业务约定条款达成一致意见,签
订业务约定书,以避免双方对业务的理解产生分歧。华兴会计师事务所制定了涵
盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审
计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力/投资者保护能力
  华兴会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照法律法规要求购买职
业保险。截至 2025 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提
职业风险基金 126.55 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元。职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                      广州白云电器设备股份有限公司董事会
                              二〇二六年四月二十三日

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