爱尔眼科: 关于聘请2026年年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-24 06:32:02
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证券代码:300015     股票简称:爱尔眼科      公告编号:2026-022
              爱尔眼科医院集团股份有限公司
        关于聘请 2026 年年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日
召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请 2026 年年度审计机构的
议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众
环”)为公司 2026 年年度审计机构,并提请股东会授权公司经营管理层根据实
际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用,提交公司 2025 年年度股东
会审议。现将有关事项公告如下:
  一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明
  本次拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审
计机构。
  公司第七届董事会审计委员会已听取中审众环会计师事务所关于公司 2025
年年审工作的总结。经研究认为,中审众环会计师事务所具有相关审计业务资质
和能力,具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养,在担任公司审计机
构期间,遵循中国注册会计师执业准则,切实履行审计责任和义务,独立、客
观、公正地完成审计工作,满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求,为
公司提供了良好的审计服务。
  为了保持公司审计工作的连续性和稳定性,结合审计机构的独立性、专业胜
任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况,提议续聘中审众环会计师事务所为
公司 2026 年年度审计机构,提供 2026 年年度财务报告审计、内部控制审计及其
他鉴证服务,并提请股东会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价
格水平确定相关审计费用。
   二、拟续聘会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据
财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备
股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部
等有关要求转制为特殊普通合伙制。
   (3)组织形式:特殊普通合伙企业
   (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大
厦 17-18 层。
   (5)首席合伙人:石文先
   (6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
   (7)2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万
元、证券业务收入 56,912.18 万元。
   (8)2025 年度上市公司审计客户家数 253 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔
业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计
收费 33,868.63 万元,卫生和社会同行业上市公司审计客户家数 4 家。
   中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险
金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导
致的民事赔偿责任。
   近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
   (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自
律监管措施 1 次,纪律处分 5 次,监督管理措施 11 次。
  (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管
措施 0 次,44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次、监管措施
  (二)项目信息
  项目合伙人:刘钧,1998 年成为中国注册会计师,1999 年起开始从事上市
公司审计,1998 年起开始在中审众环执业,2025 年起为爱尔眼科提供审计服
务。最近 3 年签署 8 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:王庆海,2016 年成为中国注册会计师,2014 年起开始从
事上市公司审计,2014 年起开始在中审众环执业,2026 年起为爱尔眼科提供审
计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控
制复核合伙人为王明璀,2002 年成为中国注册会计师,2002 年起开始从事上市公
司审计,2000 年起开始在中审众环执业,2024 年起为爱尔眼科提供审计服务。
最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。
  项目合伙人刘钧、签字注册会计师王庆海、项目质量控制复核人王明璀最近
  中审众环及项目合伙人刘钧、签字注册会计师王庆海、项目质量控制复核人
王明璀不存在可能影响独立性的情形。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议情况
  公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券审计从业资格,在独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续
聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构。
  (二)董事会审议情况
  公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本事项尚需提交公司
  四、备查文件
  特此公告。
                    爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

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