中国软件: 中国软件2025年度内部控制审计报告书-中兴华内控审计字(2026)第00000165号

来源:证券之星 2026-04-24 06:12:42
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          中国软件与技术服务股份有限公司
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
  ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层       邮编:100073
电话:(010) 51423818                传真:(010) 51423816
             目     录
一、内部控制审计报告                    1-2
三、审计报告附件
       中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
       ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
       地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O    B 座 20 层
       电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
                   内部控制审计报告
                                       中兴华内控审字(2026)第 00000165 号
中国软件与技术服务股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“中国软件”)2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国软件
董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,中国软件与技术服务股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
                            第 1 页 共 2 页
                                中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
  此页为中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告中兴
华内控审字(2026)第 00000165 号的签字盖章页,此页无正文
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:
        中国·北京             中国注册会计师:
                  第 2 页 共 2 页

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