新美星: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-24 05:58:02
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                                                 苏公W[2026]E1230号
江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称新美星)2025年12月31日的财务报告内
部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新美星董事会的责
任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
                               公证天业会计师事务所
 四、财务报告内部控制审计意见
 我们认为,新美星于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
                                      公证天业会计师事务所
(此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏新美星包装机械股
份有限公司2025年度内部控制审计报告之盖章页)
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