仙乐健康: 仙乐健康科技股份有限公司内部控制审计报告(2025年12月31日止年度)

来源:证券之星 2026-04-24 05:51:52
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仙乐健康科技股份有限公司
内部控制审计报告
                   内部控制审计报告
                                德师报(审)字(26)第 S00360 号
                                       (第 1 页,共 2 页)
仙乐健康科技股份有限公司全体股东:
 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了仙
乐健康科技股份有限公司(以下简称“仙乐健康”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是仙乐健康董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                 内部控制审计报告(续)
                                德师报(审)字(26)第 S00360 号
                                      (第 2 页,共 2 页)
四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,仙乐健康于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                   中国注册会计师
     中国.上海
                                     中国注册会计师

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