佳缘科技: 2025年年审会计师履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 05:10:22
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                 佳缘科技股份有限公司
   佳缘科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2025 年审计机构。根据财政部、国
资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司
对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年立信
资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情
况如下:
  一、资质条件
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)注册登记。
   截至 2025 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
   立信 2025 年业务收入(未经审计)50 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,
证券业务收入 15.05 亿元。
信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零
售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业,收费总额为
  二、执业记录
                 注册会计师执   开始从事上市   开始在本所执   开始为本公司提
    项目      姓名
                   业时间    公司审计时间    业时间     供审计服务时间
 项目合伙人          瞿玉敏      2017 年      2008 年   2008 年        2024 年
 项目负责人          郁香香      2018 年      2015 年   2015 年        2024 年
质量控制复核人         乔琪       1999 年      1999 年   2002 年        2023 年
   (1)项目合伙人瞿玉敏近三年从业情况:
      时间                 上市公司名称                        职务
   (2)签字注册会计师郁香香近三年从业情况:
      时间                 上市公司名称                        职务
   (3)质量控制复核人乔琪近三年从业情况:
    时间                   上市公司名称                        职务
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  三、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,
于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会,分别审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》,根据公司董事会审计委员会的建议及选聘结果,同意续聘立信担任公司 2025
年度审计机构,聘期为一年。
  四、质量管理水平
  立信根据客户和业务的性质、规模和具体情况,指派具有丰富执业经验和专
业胜任能力的团队负责提供专业服务,并确保有充分的人员配置,保障执业质量。
  立信要求项目合伙人及签字注册会计师充分参与整个审计过程,及时解决项
目实施过程中的会计审计问题,对项目组成员进行指导、监督并复核其工作;及
时、充分地与管理层、治理层及监管机构沟通重要事项。
  就审计项目而言,立信规定重大审计项目需要经过以下层级的复核包括项目
组内部复核,由项目组内经验较丰富的人员复核经验较少人员的工作,包括项目
合伙人及签字注册会计师的复核;由立信委派的项目质量复核合伙人实施项目质
量复核,并且项目质量复核合伙人的委派需经立信质量管理主管合伙人和首席合
伙人批准;审计风险管理部专职复核人员以及立信总所委派的风控所长对项目业
务质量实施两级独立复核,该复核属于立信对业务质量实施的持续监控活动,为
重大项目的执业质量增加一道防线。
  上述复核贯穿在公司整个审计过程中,由各级审核人员各司其职,层层把关,
确保项目组按照职业准则和监管要求按时实施并完成高质量的工作,及时出具审
计报告及其他交付成果。
 五、工作方案
  立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司年度
财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告;对公司年度财务报告内
部控制的有效性进行了审计,并出具了内部控制审计报告;同时对公司年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司年度募集资金存放与使用情况进行
核查并出具了专项报告。
  在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了
有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范
围、人员、时间安排和重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
 六、人力及其他资源配备
  立信致力于高素质和高专业水平的人才队伍建设,在招聘、培训及职业发展、
业绩评价、晋升、薪酬及激励、人员调配等方面制定了一系列政策和程序,以确
保执业人员拥有适当的素质和专业胜任能力,并秉承良好的职业行为,遵守职业
道德要求。立信配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人均由
经验丰富的资深注册会计师担任。
 七、信息安全管理
  立信制定和实施全所统一的信息化管理办法和技术支持平台,统一开展信息
系统的规划、建设、运行与维护,以信息技术手段提高审计作业效率与质量,提
升独立性与职业道德管理水平,保障一体化管理体系有效实施。立信的系统服务
器架设在境内,数据信息均在境内存储,符合国家安全保密等规定。
 八、风险承担能力
  截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
 九、总体评价
  经评估,公司认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的
原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时完成了公司年度审
计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。
                        佳缘科技股份有限公司
                                    董事会

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