科华控股: 科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-24 05:09:02
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证券代码:603161        证券简称:科华控股        公告编号:2026-019
              科华控股股份有限公司
           关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 12 月 27 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:上海市静安区威海路 755 号 25 层
  首席合伙人:张晓荣
  上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,成立于 1981
年,系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月,按财政部、
中国证券监督管理委员会的要求,改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于
  截至 2025 年末,上会会计师事务所共有合伙人 113 人,共有注册会计师 551
人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 191 人。
  上会会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 69,164.46 万元,其中审
计业务收入 48,416.30 万元,证券业务收入 23,821.20 万元。
  上会会计师事务所共承担 87 家上市公司 2025 年年报审计业务,审计收费总
额 7,384.93 万元,客户主要行业包括采矿业;采矿业;制造业;批发和零售业;
交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学
研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;
农林牧渔。上会会计师事务所的审计客户中,与本公司同行业(汽车制造业)上
市公司 4 家。
  截至 2025 年末,上会会计师事务所计提职业风险基金 0 万元,购买的职业
保险累计赔偿限额 11,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规
定。
  近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)无因在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任情况。
  上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。
管理措施 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:耿磊,1995 年成为中国注册会计师,1993 年开始从事
上市公司审计,1995 年开始在上会会计师事务所执业,近 3 年签署过 5 家上市
公司审计报告,从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务已逾 30
余年,具有丰富的证券服务业务经验;
  拟签字注册会计师:张颖,2006 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事
上市公司审计,2021 年开始在上会会计师事务所执业,近 3 年签署过 1 家上市
公司审计报告,主要从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务,
具有丰富的证券服务业务经验;
  拟任项目质量控制复核人:孙忠英,2010 年成为注册会计师,2010 从事上
市公司和挂牌公司审计,2019 年开始在上会会计师事务所执业,近三年签署或
复核的上市公司为 4 家。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的具体情况详见下表:
     处理处 处理处
姓名           实施单位            事由及处理处罚情况
     罚日期 罚类型
                       因恒宝股份有限公司 2017 年至 2019 年年度
           行 政 监 中国证监会 财务报表审计项目受到中国证券监督管理委
耿磊 11 月 11
           管措施 江苏证监局 员会江苏监管局出具警示函的行政监管措
   日
                       施。
  上会会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形,不存在可能影响独立性的情况。
审计费用为人民币 20 万元,合计 95 万元。公司 2026 年度审计收费定价原则系
根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑项
目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素,与上会会计师事务
所协商确定,预计和 2025 年度不会产生较大差异。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会的履职情况
《关于续聘会计师事务所的议案》,经对上会会计师事务所执业资质相关资料的
审查,审计委员会认为:上会会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保
护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚
信状况良好,能够满足公司年度审计要求。同意续聘上会会计师事务所为公司
  (二)董事会的审议和表决情况
于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任上会会计师事务所为公司 2026 年度审
计机构和内控审计机构,聘期一年。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)生效日期
  《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,
并自公司股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                          科华控股股份有限公司董事会

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