山东信通电子股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙) (以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2025 年度审计机构,根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《山东信通电子股份有限公司章程》等相关
规定,公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的进行评估,具体情况汇报如下:
一、2025 年会计师事务所基本情况
机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011 年 7 月 18 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人:钟建国
业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业
审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服
务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、
英国财务汇报局(FRC)注册事务所等 。
是否曾从事证券服务业务:是
是否加入相关国际会计网络:否
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
(含 A、B 股)审 科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,
涉及主要行业
计情况 文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,
租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通
运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累
计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师
事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,下同)因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
案件
原告 被告 主要案情 诉讼进展
时间
已完结(天健会计师
天健会计师事务所作为华仪电气 2017
华仪电 事务所需在 5%的范
气、东海 围内与华仪电气承
投资 年3
证券、天 仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚
者 月6 担连带责任,天健会
健会计师
日 假陈述诉讼案件中被列为共同被告,
事务所 计师事务所已按期
要求承担连带赔偿责任。
履行判决)
上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生
任何不利影响。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理
措施 18 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三
年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪
律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
二、聘任会计师事务所履行的程序
天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司申请首次公开发行股票并上市申报财务报
告的审计机构和公司 2024 年度财务会计报告的审计机构。综合考虑该所的执业水平和收
费标准等因素,公司董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度
财务会计报告的审计机构。
公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及 2024 年度股东大会均审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年
度审计机构,并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量、本公司的资产和业务规模
等多方面因素确定最终的审计收费,聘请费用合计 88 万元。
三、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,以及
公司 2025 年年报工作安排,天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年
度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估,公司认为:天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计
相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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