兰花科创: 兰花科创关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:33:47
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        山西兰花科技创业股份有限公司
 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”
                         )作为公司
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和在 2025
年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,信永中和
资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意
见。具体情况如下:
  一、资质条件
  会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注
册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 700 人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,
审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,
信永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及
的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运
输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,
文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服
务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户
家数为 6 家。
  二、执业记录
  信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律
监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 11 次和纪律处分 2 次。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执
业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》对独立性要求的情形。
  三、人力及其他资源配备
  信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上
市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质,且保持了高度稳
定。项目负责合伙人及独立复核合伙人均由资深审计合伙人担任。
  拟签字项目合伙人:李建勋先生,1996 年获得中国注册会计师
资质,1996 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013 年开始在信
永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复
核的上市公司超过 7 家。
  拟担任质量复核合伙人:雷永鑫先生,2002 年获得中国注册会
计师资质,2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2017 年开始
在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署
和复核的上市公司超过 5 家。
  拟签字注册会计师:滕曼婷女士,2024 年获得中国注册会计师
资质,2022 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015 年开始在信
永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市
公司 1 家。
  前述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年
无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  前述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》、
                《中国注册会计师独立性准则第
未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期
轮换符合规定。
  四、质量管理水平
  (一)项目质量复核
  信永中和建立了一整套标准的管理体系、执业标准、专业规范和
质量控制体系等内部管理制度,明确业务质量领导责任的承担和多级
质量复核体系。审计过程中,信永中和以内部审计平台控制为基础实
施了完善的项目质量复核程序,由现场负责人、负责经理、负责合伙
人及独立复核合伙人开展四级质量复核控制。
  现场审计阶段,现场负责人对全部审计工作底稿逐一复核;负责
经理对所有底稿进行二级复核;负责合伙人对主要风险事项、关键审
计事项等进行复核;独立复核合伙人在整体层面进行质量控制复核与
风险管理。
  (二)项目质量检查
  信永中和制定了审计质量检查有关制度,审计执行委员会风险管
理部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的检查;对质量
管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所
和个人进行独立性监督检查;其他监控活动。确保项目组在报告签署
之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  (三)质量管理缺陷识别与整改
  信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,
制定完备的质量管理制度及控制流程,这些制度和流程构成信永中和
完整、全面的质量管理体系,能够识别项目质量管理存在的缺陷并要
求及时整改,进而保证项目符合质量要求。
  五、工作方案
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、递延所得税
确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。信永中和制
定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各
项工作,充分满足了公司年度报告披露的时间要求。
  六、信息安全管理
  信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并
能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计
赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元。职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
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