皖能电力: 关于聘请会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-24 04:30:34
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证券代码:000543     证券简称:皖能电力        公告编号:2026-39
               安徽省皖能股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司于 2026 年 4 月 22 日召开的董事会十一届十九次会议审议通过了《关于
会计师事务所 2025 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2026 年度审计机构的
议案》,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司
  一、拟聘请会计师事务所的情况说明
  容诚具有相关证券期货业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服
务的丰富经验和专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审
计工作的要求。在 2025 年度的审计工作中,容诚遵循独立、客观、公正、公允
的原则,较好完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计
工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
  公司拟继续聘请容诚担任公司(含子公司)2026 年度财务报告及内部控制
审计机构,董事会提请股东会授权经营班子与容诚商定 2026 年度审计报酬。
  二、拟聘请会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
   容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对与安徽省皖能股份有限公司所在行业相同
的上市公司审计客户家数为 5 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判
决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在
二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪
律处分 4 次、自律处分 1 次。
纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  (二)项目信息
  签字注册会计师:卢珍,2005 年成为中国注册会计师,2004 年开始从事上
市公司审计业务,2004 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过禾盛新
材、洁雅股份、新华网等多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:程超,2013 年成为中国注册会计师,2013 年开始从
事上市公司审计业务,2010 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过皖
能电力、博俊科技、长青科技等多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:方子健,2021 年成为中国注册会计师,2018 年开始
从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过
皖能电力、安徽合力等上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:庞红梅,1997 年成为中国注册会计师,1996 年开始
从事上市公司审计业务,1995 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或
复核过奇精机械、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司的审计报告。
  项目合伙人卢珍、签字注册会计师程超、方子健以及项目质量控制复核人庞
红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监
管措施和纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  容诚会计师事务所以合并总资产的万分之 0.375(含税)收取财务报表和内
控审计费用。本期审计收费 264.04 万元,其中年报审计收费 234.04 万元。
  三、拟聘请会计师事务所履行的程序
勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定
的责任和义务,如期完成了审计工作。公司董事会审计委员会提议续聘容诚为公
司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司董事会十一届十九次会
议审议。
《关于会计师事务所 2025 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2026 年度审计
机构的议案》。会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
  四、备查文件
  特此公告。
                         安徽省皖能股份有限公司董事会
                            二〇二六年四月二十四日

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