国投丰乐: 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:30:14
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            国投丰乐种业股份有限公司
     按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》的要求,国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)
通过查验国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)《金融许可证》
《营业执照》等证件资料,审阅国投财务包括资产负债表、利润表、
现金流量表等在内的 2024 年度审计报告和截至 2025 年 12 月的财务
会计报表,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报
告如下:
     一、国投财务基本情况
     国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立,
并核发金融许可证的非银行金融机构,于 2009 年 2 月 11 日经国家工
商行政管理总局核准注册成立。国投财务注册资本为 50 亿元人民币。
     (一)法定代表人: 陆俊
     (二)注册地址:北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
     (三)企业类型:其他有限责任公司
     (四)统一社会信用代码:911100007178841063
     (五)业务范围:企业集团财务公司服务。
     (六)股权结构:
 序号         股东名称           出资额(万元)        持股比例
           合计           500,000    100%
     二、国投财务内部控制的基本情况
     (一)控制环境
     国投财务建立健全股东会、董事会、经理层的治理结构,并对董
事会和董事、经理层在风险管理中的责任进行了明确规定。国投财务
治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制
衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提
条件。国投财务实行董事会领导下的总经理负责制,下设金融服务一
部、金融服务二部、司库工作部、结算业务部等 12 个部门。具体见
下图:
  (二)风险的识别与评估
  国投财务内部控制管理制度体系完善,经理层组织实施内部控制
制度,各部门针对各项具体业务制定并充分执行标准化的操作流程、
作业标准和风险防范措施,对业务操作与管理中的各种风险事项进行
识别、监测、评估、控制;审计稽核部门对内控执行、业务操作、规
范化管理等情况进行监督评价。各部门分工明确、权责明晰。
  (三)重要控制活动
运行良好。
  根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制应用指引》《中
华人民共和国会计法》《商业银行市场风险管理指引》《商业银行信
息科技风险管理指引》等法律法规要求,国投财务实现了不相容职责
分离,具体如下:
  结算管理:通过系统有效实现了会计核算与事后监督分离、经办
与复核分离,岗位设置实现了“印、押、证”三分管;
  计划财务:有效实现了预算编制、审批、执行、考核分离,费用
支出、审批与会计记账分离;
  固定资产管理:有效实现了请购与审批、询价与供应商选择、采
购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离;
  授信业务:根据国投财务《授信业务管理办法》《客户信用评级
管理办法》《自营贷款管理办法》等各类制度有效实现了业务调查、
审查、审批、经办或放款操作、会计账务处理分离,信用等级评定的
调查、审核与审批分离,信贷资产分类的调查与审核分离,业务档案
管理人员与信贷人员分离;
  资金业务:有效实现了前台交易与交易的正式确认、对账、交易
结算和款项收付相互分离,资金支付的审批与执行分离;
  中间业务:包括结售汇业务,通过系统控制有效实现了业务操作
与审批分离;
  投资业务:有效实现了业务风险管理和控制人员与交易(或操作)
人员分离;
  信息系统岗位设置:有效实现了系统开发人员、管理人员、操作
人员分离,系统运行与系统维护人员分离;
  法律合规管理:有效实现了合同拟定、审批、执行分离。
  国投财务业务系统不断完善更新、业务或产品范围不断拓展,近
两年出具的管理办法针对既有业务细化形成了业务操作规程。
  (四)内部监督方面
  国投财务的整体监督机制运行良好,已设立审计与纪检部,可以
有效执行日常监督与专项监督工作。
  国投财务成立审计与纪检部以来,已建立并完善内部审计与纪检
队伍,制定并持续完善《内部审计管理办法》等制度指导审计工作,
依法依规开展内部审计工作,切实发挥内部监督职能。
  (五)风险管理总体评价
  国投财务的风险管理制度健全,执行有效。在日常业务经营和管
理活动中不断完善制度与流程,并在持续发展需求的基础上,国投财
务建立了合理、完整的内部控制体系,满足了内部控制设计和执行的
有效性要求,使整体风险控制在较低的水平。
  三、国投财务经营管理及风险管理情况
  (一)经营情况
  截至 2025 年 12 月 31 日,国投财务总资产 425.46 亿元,所有者
权益 76.14 亿元;2025 年度实现营业收入 7.48 亿元,利润总额 2.36
亿元,净利润 1.68 亿元。(未经审计)
   截至 2024 年 12 月 31 日,国投财务总资产 416.40 亿元,所有者
权益 79.39 亿元;2024 年实现营业收入 9.63 亿元,利润总额 6.36
亿元,净利润 5.12 亿元。(经审计)
   (二)管理情况
   自成立以来,国投财务一直坚持稳健经营的原则,严格按照《公
司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司
管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,
加强内部管理。根据对国投财务风险管理的了解和评价,未发现与经
营管理相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存
在重大缺陷。
   (三)监管指标
   经审查,国投财务的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公
司管理办法》第三十四条的要求。
   四、公司在国投财务的存贷情况
   截 至 2025 年 12 月 31 日 , 公 司 在 国 投 财 务 的 存 款 余 额 为
   五、风险评估意见
   公司认为:国投财务具有合法有效的金融许可证、企业法人营业
执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制和抵御风
险,国投财务严格按中国银行保险监督管理委员会(现国家金融监督
管理总局)《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标
均符合该办法第三十四条的规定。根据公司对风险管理的了解和评价,
截至 2025 年 12 月 31 日,未发现国投财务的风险管理存在重大缺陷,
公司与国投财务之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。
              国投丰乐种业股份有限公司董事会

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