榕基软件: 福建榕基软件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:29:31
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     福建榕基软件股份有限公司董事会审计委员会
         对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
            及履行监督职责情况的报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,董事会审计委员
会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则,依法履行工作职责。现将审计委员会对会计师事务
所2025年度履职情况的评估及自身监督职责履行情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)前身是1981年由北京
市财政局成立的北京会计师事务所;1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并;
殊普通合伙)。致同所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从
事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,首席合伙
人为李惠琦。
  截至2025年12月31日,致同所从业人员近6,000人,其中合伙人244人,注册会计师
  (二)
度会计师事务所的议案》;2025年4月16日,公司第六届董事会第十八次会议及第六届
监事会第十二次会议分别审议通过上述议案;2025年5月9日,该议案经公司2024年度股
东大会审议通过。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》约定,遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范
,结合公司2025年年报工作安排,致同所对公司2025年度财务报告、2025年12月31日
财务报告内部控制有效性进行审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况等进行核查并出具专项报告。
  经审计,致同所认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制,
公允反映公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况、2025年度的合并及母公司经营
成果和现金流量;公司保持有效的财务报告内部控制。致同所已出具标准无保留意见审
计报告。
  审计过程中,致同所就独立性、审计团队构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
测试评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等事项,与公司管理层、治理
层进行充分沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会实施细则》等规定,审计委员会对会计师事务所的监
督职责履行情况如下:
  (一)审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往执业
情况及执业质量等进行严格核查与评价,认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业
能力,能够满足公司审计工作需求。2025年4月11日,董事会审计委员会2025年第四次
会议审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任致同所为公司2025
年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
  (二)审计委员会通过线上线下相结合的方式,与负责公司审计业务的注册会计师
及项目经理召开沟通会议,就2025年度审计预审情况、审计范围、重要时间节点、人员
安排、审计重点等事项进行沟通。审计委员会成员听取致同所关于审计调整事项、审计
过程发现问题及审计报告出具情况的汇报,并对审计发现问题提出改进建议。
  (三)2026年4月17日,公司审计委员会召开2026年第三次会议,对公司2025年度
财务报告、内部控制评价等事项进行最终审议,会议审议通过了公司2025年年度报告全
文及其摘要、公司内部控制评价报告、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告、续聘2026年度会计师事务所、公司2026年度日常
关联交易预计、计提2025年度各项资产减值准备、2025年度财务决算报告、公司未来三
年(2026—2028年)股东回报规划等议案,并同意提交公司董事会审议。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、深交所监管要求及《公司章程》《董事会审计委
员会实施细则》等规定,充分发挥监督作用:对会计师事务所资质与执业能力进行严格
审查;在年报审计期间与会计师事务所充分沟通、督促其及时准确、客观公正出具审计
报告,切实履行对会计师事务所的监督职责。
  审计委员会认为:致同所在公司2025年年报审计过程中,坚持独立、公允、客观原
则,具备良好职业操守与执业水平,按时完成审计工作,审计行为规范,出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
                           福建榕基软件股份有限公司
                               董事会审计委员会

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