同为股份: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:28:12
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           深圳市同为数码科技股份有限公司
   董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况
          评估及履行监督职责情况的报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定
和要求,深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对公司
年审会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
  一、会计师事务所机构信息
  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)系 2013 年 12 月根据财政部《关于
推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信
会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业,2013 年 12 月 11 日经北
京市财政局批准同意(京财会许可[2013]0083 号),2013 年 12 月 13 日取得北
京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西
城区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。
  二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
  中勤万信按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其
他执业规范,结合公司 2025 年年度报告工作要求,中勤万信对公司 2025 年度财
务报表以及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对
控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项说明。
  经审计,中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,中勤万
信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作组的人员构成、审计计划、
审计范围及审计策略、重要风险领域等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、聘任会计师事务所履行的程序
  经公司第五届董事会第五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过,同意中
勤万信作为公司 2025 年度审计机构。
  四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
工作的注册会计师及项目合伙人沟通,对审计工作小组构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行了沟通,审计委员会成
员听取了会计师的年度审计工作方案,包括审计策略和程序、人员安排、时间计
划、重点领域等内容。
并就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟
通。
审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、对
年度财务审计工作进行了核查和评估,认为该所担任公司 2025 年度境内审计机
构期间,严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定,坚持独立、客
观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,尽职尽责并如期完成了
提交董事会审议。
  五、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了充分了解和审查,认为中勤万信在提供 2025 年度审计服务工作中,遵循独
立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地
履行了审计职责。
                       深圳市同为数码科技股份有限公司
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