美硕科技: 关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:26:04
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             浙江美硕电气科技股份有限公司
    关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
  浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)对天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”或“天健”)2025 年度审计履职情况
进行了专项评估。经评估,董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)执
业资质合规有效,在审计工作中始终保持独立性,勤勉尽责、严谨规范,能够遵
循客观、公允原则发表专业审计意见,具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
事务所名称       天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期        2011 年 7 月 18 日      组织形式           特殊普通合伙
注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人       钟建国               2025 年末合伙人数量        250 人
人员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   954 人
            业务收入总额                   29.88 亿元
            审计业务收入                   26.01 亿元
计)业务收入
            证券业务收入                   15.47 亿元
            客户家数                        756 家
            审计收费总额                    7.35 亿元
                              制造业,信息传输、软件和信息技术服
                              务业,批发和零售业,水利、环境和公
司(含 A、B 股)                    生产和供应业,科学研究和技术服务业,
           涉及主要行业
审计情况                          农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐
                              业,建筑业,房地产业,租赁和商务服
                              务业,采矿业,金融业,交通运输、仓
                              储和邮政业,综合,卫生和社会工作等
            本公司同行业上
            市公司审计客户家
             数
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
    天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原   被告     案 件 主要案情                  诉讼进展
告          时间
投   华 仪 电 2024   天健 作为华仪电 气 2017 年度、 已完结(天健需在
资   气、东海 年 3 月 2019 年度年报审计机构,因华仪 5%的范围内与华仪
者   证券、天 6 日     电气涉嫌财务造假,在后续证券虚 电 气 承 担 连 带 责
    健            假陈述诉讼案件中被列为共同被 任,天健已按期履
                 告,要求承担连带赔偿责任。       行判决)
    上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任
何不利影响。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次,未受到刑事处罚。
    (二)聘任会计师事务所履行的程序
    公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十三次会议,并于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会,分别审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健所为公司 2025 年度审
计机构,聘期为一年。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通,
对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致
认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意公司聘任天健所
为公司 2025 年度审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年度报告工作安排,天健所对公司 2025 年度财务报告进行
了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健所出具了标准无保留意见的审计
报告。
  在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、总体评价
  公司董事会认为:天健所在公司 2025 年度财务报表审计工作中,始终恪守
独立、客观、公允的执业原则,秉持严谨负责的态度开展各项审计工作,展现出
优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。天健所严格遵照执业准则及公司年报审
计工作部署,规范有序推进审计流程,按时保质完成 2025 年年报审计全流程工
作,出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时,精准反映了公
司真实财务状况与经营成果,审计履职成效符合相关要求。
                           浙江美硕电气科技股份有限公司
                                            董事会

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