机器人: 关于会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:22:50
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         沈阳新松机器人自动化股份有限公司
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年度审计
机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对中审众环在
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1987 年,是全国首批取得
国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事
务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,
具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财
政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2025 年末合伙人数量 237 人、注
册会计师数量 1306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第八届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘 2025 年度审计机构的公告》,同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构,
聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报工作安排,中审众环对公司 2025 年度财务报表与 2025
年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2025 年度募
集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来、营业收入
扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制,中审众环出具了标准无
保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理
层和治理层进行了充分沟通。
  三、总体评价
  公司认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚
持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时
完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时,切实履行了审计机构应尽的职责。
                    沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

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