至信股份: 重庆至信实业股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:09:27
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           重庆至信实业股份有限公司
   对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“容诚”、“容诚会计师事务所”)作为公司 2025 年
年报和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》法律
法规的要求和《公司章程》的规定,公司对容诚会计师事务所在 2025 年年度审
计工作中的履职情况进行了评估。现将具体评估情况报告如下:
  一、会计师事务所基本情况
  (一)基本情况
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚共有合伙人 233 名,共有注册会计师 1,507
人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  (二)投资者保护能力
  容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿
元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出
判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过
乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程
序中。
  (三)诚信记录
  容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律
处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措
施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年度报告工作安排,容诚对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留
意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通并
达成一致。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司经评估认为,容诚具备相应执业资质及丰富的上市公司审计经验,专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性均符合监管要求与公司审计工作
需要,在公司 2025 年年报审计过程中,容诚以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,
审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,能够如实反映公
司财务状况、经营成果及内部控制情况。
重庆至信实业股份有限公司董事会

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