伊泰B股: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:05:22
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   内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行
     监督职责情况的报告
   根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                           《上
市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计
委员会议事规则》(以下简称“《董事会审计委员会议事规则》”
                            )
等有关规定,公司审计委员会 2025 年对会计师事务所认真履行
了监督职责,现将履行监督职责情况报告如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审
众环”)始创于 1987 年;注册地址为湖北省武汉市武昌区水果
湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层;是全国首批取得国
家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一,根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行
股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。首席合伙人为石文先先生,具
有中国注册会计师资格。截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环有
合伙人 237 人,注册会计师 1306 人。
   中审众环 2025 年度经审计总收入 221,574.80 万元、审计业
务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。2025
年度上市公司审计客户家数 253 家,审计收费 33,868.63 万元,
涉及的主要行业包括:制造业,批发和零售业,房地产业,电力、
热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、
软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第九届董事会第二十一次审计委员会、第九届董事会第
二十一次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于公
司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》及《关于公司续聘 2025
年度内控审计机构的议案》,同意续聘中审众环负责公司 2025
年度财务报告、内部控制的审计工作。
  二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
   根据《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员
会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
   (一)审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信
状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,
能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11 月 26 日,董事会审计
委员会审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议
案》及《关于公司续聘 2025 年度内控审计机构的议案》,同意续
聘中审众环为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构,并
同意提交公司董事会审议。
   (二)在中审众环进场开展年审工作前,审计委员会与负责
公司审计工作的注册会计师及项目合伙人对 2025 年度审计工作
的审计范围、重要时间节点、人员安排、年报审计重点等相关事
项进行了沟通。
  (三)在审计期间,审计委员会与公司财务负责人进行审计
工作进程沟通,对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、
关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
  (四)2026 年 4 月 23 日,公司召开了第九届董事会第二十
四次审计委员会及独立董事专门会议,审议通过了公司 2025 年
年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
  三、总体评价
  报告期内,审计委员会严格遵守证监会、上交所及《董事会
审计委员会议事规则》等文件有关规定,充分发挥专业委员会的
监督作用,对中审众环相关资质和执业能力等进行了审查,在年
报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计
师事务所客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
      内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会

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