星网宇达: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:05:10
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            北京星网宇达科技股份有限公司
  北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2025 年度审计机构。根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等规
定和要求,现将公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员
会履行监督职责情况报告如下:
  一、2025 年度会计师事务所基本情况
  (一)资质条件
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在
上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
册登记。
  截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数
  立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,
证券业务收入15.05亿元。
行业上市公司审计客户102家。
  截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
续聘 2025 年度审计机构的议案》。2025 年 5 月 19 日,该议案经公司召开 2024
年年度股东大会审议通过,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
  二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排,立信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
营性资金占用及其他关联方资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2025 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理
层进行了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  (一)审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往
审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计
工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 25 日,公
司 2025 年审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,
同意聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构,并
同意将该议案提交公司董事会审议。
  (二)审计委员会委员通过线上结合线下的方式与负责公司审计工作的注册
会计师召开沟通会议,对 2025 年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重
要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。审计委员会委员听取
了注册会计师关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中关注的问题及审计报
告的出具情况等内容的汇报,并对审计发现的问题提出建议。
  (三)2026 年 4 月 23 日,公司召开 2026 年度审计委员会第四次会议,审
议通过了 2025 年度报告、2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告、
  四、总体评价
  董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相
关规章制度及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等公司内控制度的
有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质、业务规模、
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面等进行了审查,在年
报审计期间与会计师事务所保持了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
  经评估,董事会审计委员会认为,立信会计师事务所在审计过程中勤勉尽责,
遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,
按时高质量完成了公司 2025 年度年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
                          北京星网宇达科技股份有限公司
                                           董事会

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