安达智能: 审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-24 03:53:43
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         广东安达智能装备股份有限公司
       审计委员会对会计师事务所 2025 年度
              履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,广东
安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)成立于 2011 年
建国先生,是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全
国性大型会计审计服务机构,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。
  截至 2025 年 12 月 31 日,天健合伙人数量为 250 人,注册会计师 2,363 人;
注册会计师中,954 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度的上市公司(含
A、B 股)审计客户共计 756 家,审计费用总额为人民币 7.35 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水
利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和
技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租
赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社
会工作等。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会审计委员会第九次会议、2025
年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2025 年 5 月 16 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健为
公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。
  二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下:
  (一)在会计师事务所选聘工作中,审计委员会对天健的专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查,认为其具备为公
司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司境内财务报告和内部控制审计
工作的要求。2025 年 4 月 21 日,公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健为公司 2025 年度审计
机构,并将该议案提交公司董事会进行审议。
  (二)在审计过程中,董事会审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流,
认真听取、审阅与年报审计相关的材料,及时掌握公司年度审计进度、内部控制
建设情况和执行情况。
  (三)遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025
年年报工作安排,天健对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情
况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
了公司《2025 年年度报告》全文及摘要、《2025 年度内部控制评价报告》《2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告》等内容,并同意提交董事会审议。
  三、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》
《审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事
务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司董事会审计委员会认为:天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025
年度财务报告与内部控制审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。
                 广东安达智能装备股份有限公司董事会审计委员会

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