先锋电子: 关于聘请公司2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-24 01:24:40
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证券代码:002767       证券简称:先锋电子          公告编号:2026-654
              杭州先锋电子技术股份有限公司
         关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议
案》,拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为
公司2026年度审计机构,聘期一年。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                                 (财
会〔2023〕4号)的规定。本事项尚需提交公司股东会审议通过,现将有关事项
公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  天健具备证券业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养,
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
  天健在担任公司2025年审计机构期间,勤勉尽责,并坚持独立、客观、公正
的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果。为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘任天健为公司2026年度审计
机构,聘期一年。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
 事务所名称     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期      2011 年 7 月 18 日      组织形式    特殊普通合伙
 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人     钟建国             2025 年末合伙人数量    250 人
人员数量       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师          954 人
           业务收入总额          29.88 亿元
           审计业务收入          26.01 亿元
计)业务收入
           证券业务收入          15.47 亿元
           客户家数               756 家
           审计收费总额           7.35 亿元
                    制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                    业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 股)          供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
           涉及主要行业
审计情况                牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
                    房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
                    金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
                    卫生和社会工作等。
           本公司同行业上市公司审计客户家数         578 家
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
 原告      被告      案件时间         主要案情        诉讼进展
                          天健作为华仪电气
                                          已完结(天健
                                          需在 5%的范
                          年报审计机构,因华
     华仪电气、                                围内与华仪
                          仪电气涉嫌财务造
投资者  东海证券、 2024 年 3 月 6 日                 电气承担连
                          假,在后续证券虚假
     天健                                   带责任,天健
                          陈述诉讼案件中被列
                                          已按期履行
                          为共同被告,要求承
                                          判决)
                          担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次,未受到刑事处罚。
     (二)项目信息
                 项目合伙人/签        签字注册会计
基本信息                                      项目质量复核人员
                 字注册会计师            师
姓名                 陈瑛瑛           姜沛钰         李斌
何时成为注册会计师          2008 年        2020 年     1998 年
何时开始从事上市公
司审计
何时开始在本所执业          2008 年        2020 年     1998 年
何时开始为本公司提
供审计服务
                近三年签署或复
                                近三年签署或    近三年签署或复核
                核同星科技、安
近三年签署或复核上                       复核浙商中拓    国信证券、崇达技
                科瑞、海亮股份
市公司审计报告情况                       等上市公司审    术、莱宝高科等上
                等上市公司审计
                                计报告。      市公司审计报告。
                报告。
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
     本次拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2026 年度审计机构的
费用为 65 万元,其中年报审计费用 49 万元,内控审计费用 16 万元。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  公司董事会审计委员会认为天健具备执行证券业务资格,具备从事财务审
计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会
影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为
保证审计工作的连续性,公司审计委员会同意续聘天健为公司2026年度审计机
构,并同意将该事项提请公司第六届董事会第八次会议审议。
  公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第八次会议以8票同意,0票反对,
  该事项尚需提交公司股东会审议通过,并自公司股东会审议通过之日起生
效。
  四、备查文件
  特此公告。
                         杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                              二〇二六年四月二十三日

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