美利云: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 01:18:11
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        中冶美利云产业投资股份有限公司
   关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中
审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(“中审亚太”)作为公司
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对中审亚
太 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 1 月 18 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:
      北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
  首席合伙人:王增明
  截至 2024 年 12 月 31 日,中审亚太会计师事务所共有合伙人
务业务审计报告。
年报审计客户共计 40 家,
中审亚太会计师事务所 2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业
包括制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服
务业、房地产业。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
元,职业责任保险累计赔偿限额 40,000.00 万元,相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为
相关的需承担民事责任的诉讼。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计
及内部控制审计服务机构的议案》,同意聘任中审亚太为公司 2025
年度财务和内部控制审计服务机构。
  三、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025
年年报工作安排,中审亚太对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报
告。经审计,中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;
公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。中审亚太出具了标准无保留意见的审计
报告。
  在执行审计工作的过程中,中审亚太就审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  四、总体评价
  经评估,公司认为,中审亚太在资质等方面合规有效,在 2025
年执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,按时完成了公司
股东权益的行为,审计行为规范有序,出具审计报告客观、完整、清
晰、及时。
                 中冶美利云产业投资股份有限公司

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