中 鲁B: 关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-24 01:06:16
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  山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
 及审计委员会履行监督职责情况的报告
  根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》
       《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,山东
省中鲁远洋渔业股份有限公司(简称“公司”)董事会审计委员会
对上会会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“上会”)2025 年度
审计过程中的履职情况进行评估,并对上会的审计工作履行了监
督职责,现将相关情况汇报如下:
  一、会计师事务所基本情况
  上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)成
立于 2013 年,组织形式为特殊普通合伙企业,注册地址为上海市
静安区威海路 755 号 25 层,首席合伙人为张晓荣。
  截至 2025 年末,上会拥有合伙人 113 名、注册会计师 551
名、从业人员总数 1800 余名,签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 191 名。
  上会 2025 年业务收入经审计 6.92 亿元,其中审计业务收入
公司提供年报审计服务,审计收费 0.74 亿元,同行业上市公司审
计客户 1 家。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议,
审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》,公司拟
续聘上会为公司提供 2025 年度财务报表与内部控制审计服务,上
述议案经公司 2025 第一次临时股东会审议通过。
  三、2025 年度会计师事务所履职情况
  根据《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他执业规范,结合公司 2025 年报工作安排,上会对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况进行核查并出具专项报告。在执行 2025 年度审计工作的过
程中,上会就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、
特别风险判断、质量管理体系、关键审计事项、重点审计事项及
执行的主要审计程序、内部控制审计情况等与公司治理层进行了
沟通。经审计,上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并
及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流
量;公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。上
会出具了标准无保留意见的审计报告。
  四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,公司
董事会审计委员会对会计师履行监督职责的情况如下:
  (一)2025 年 8 月 25 日,董事会审计委员会对上会的基本信
息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面
进行了充分了解,并对其业务资质进行了核查,认为其具备为公
司提供审计服务的经验和能力。董事会审计委员会同意聘任上会
为公司 2025 年度会计报表审计及内控审计机构,并同意提交公司
董事会审议。
  (二)2025 年 12 月 29 日,董事会审计委员会以视频会议方
式与上会负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师进行沟
通,就 2025 年度审计范围、时间安排、审计策略及重点事项等进
行了沟通,并对重要审计事项提出了建议。
  (三)2026 年 2 月 28 日,董事会审计委员会以现场方式与上
会负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师进行沟通,对公
司 2025 年度审计报告中的关键审计事项、其他重点审计事项及执
行的主要审计程序、公司财务状况、经营成果及内部控制审计情
况等进行了沟通,并对审计工作发表意见。
  五、总体评价
  董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的
监管要求及《公司章程》
          《董事会审计委员会实施细则》的相关规
定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执
业能力进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、公正地出具审计
报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事
会审计委员会认为,上会在为公司提供审计服务的过程中,恪尽
职守,遵守独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2025
年度财务、内部控制审计工作。
   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会审计委员会

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