值得买: 关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-24 00:59:13
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                   北京值得买科技股份有限公司
                关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
        及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京值得买科技股份有限公司(以下简称
“公司”)的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 2025 年度中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“中审众环”)履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况
汇报如下:
    一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年
的注册会计师人数 723 人。
业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务
业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 33,868.63 万元,信息传输、软件和信息技术服
务业同行业上市公司审计客户家数 16 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工
作,向公司董事会提交了续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计
机构的议案。
均审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构
的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
上述议案并由 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会审议通过。
  (三)会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司
内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他
关联方占用资金情况等出具了专项报告。
  经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的
财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计
调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
   二、审计委员会对会计师事务所监督情况
划与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通,对公司 2025 年度审计工作的审计范围、审计
时间安排、审计人员团队安排、审计策略、审计重点等相关事项进行了充分沟通。
程中相关审计调整事项、审计过程中发现的问题、审计工作进度等相关事项与注册会计师进
行了充分沟通,督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并对审计工作提出了建议。
  在注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会召开会议就审计意见、关键审计事项等
相关事项与注册会计师进行了充分沟通,并对审计工作提出了建议。
内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
  三、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等
进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行
为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                           北京值得买科技股份有限公司董事会

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