爱普股份: 爱普香料集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 00:58:34
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爱普香料集团股份有限公司                          2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
                 爱普香料集团股份有限公司
  爱普香料集团股份有限公司(以下简称:公司)聘请上会会计师事务所(
特殊普通合伙)
      (以下简称:上会)作为公司 2025 年度的审计机构。根据财政部、
国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对上会 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
     一、资质条件
     上会成立于 2013 年 12 月 27 日,统一社会信用代码:91310106086242261L,
主要经营场所:上海市静安区威海路 755 号 25 层。经营范围:审查企业会计报
表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算
事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会
计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
     上会已取得会计师事务所执业证书(编号 31000008);首批获准从事金融相
关审计业务会计师事务所资质,批准文号:银发〔2000〕358 号;中国银行间市
场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资
质;首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
     上会首席合伙人为张晓荣。截至 2025 年末,上会合伙人数量为 113 人,注
册会计师人数为 551 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 191
人。
     上会 2025 年度经审计的收入总额为 6.92 亿元,其中审计业务收入为 4.84
亿元,证券业务收入为 2.38 亿元。2025 年度上市公司年报审计客户家数为 87
家,主要行业涉及采矿业;制造业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;
房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;水利、
环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。2025 年度上
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市公司年报审计收费总额为 0.74 亿元,与公司同行业(制造业)的上市公司审
计客户家数为 61 家。
  签字项目合伙人:时英浩,1996 年成为注册会计师,1994 年开始从事上市
公司审计,1996 年开始在上会执业,至今为多家企业提供上市公司年报审计、新
三板年报审计等证券相关服务。近三年服务过上市公司、新三板企业审计项目包
括:东浩兰生会展集团股份有限公司、思源电气股份有限公司、上海开开实业股
份有限公司等。
  签字注册会计师:张君如,2021 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市
公司审计,2021 年开始在上会执业,至今为多家企业提供上市公司年报审计等
证券相关服务。
  质量控制复核人:陈彩婷,2016 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市
公司审计,2016 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签
署和复核审计报告包括:山东玉马遮阳科技股份有限公司、上海文依电气股份有
限公司、江苏牛牌机械电子股份有限公司、山东博丽玻璃股份有限公司、四川春
盛药业集团股份有限公司、山东松铝精密工业股份有限公司等。
  上会及签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
  二、执业记录
  上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律
处分 2 次。
  签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施、自律处分和自律监管措施。
  三、质量管理水平
  近一年审计过程中,上会就公司重大会计审计事项与上会专业技术部及时咨
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询,按时解决公司重点难点技术问题。
  上会建立了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。专业意见分歧的解决情况记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中
需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧
解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,上会就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  近一年审计过程中,上会实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项
目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要
包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层
次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表
的公允列报以及审计报告的适当性。
  上会设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。
上会质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试;其他监控活动,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。近一年审计过程中,上会没有在项目质量检查方面发
现重大问题。
  上会根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了上会完整、全面的
质量管理体系。基于该质量管理体系,上会在近一年审计过程中没有识别出质量
管理缺陷。
  综上,近一年审计过程中,上会勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效
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执行。
  四、工作方案
  近一年审计过程中,上会针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制
定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计
重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工
具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
  近一年审计过程中,上会全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告
披露时间要求。上会制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排
按时提交各项工作成果。
  五、人力及其他资源配备
  上会配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年审计经验,并拥有
中国注册会计师专业资质。上会的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风
险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台
前置,全程参与对审计服务的支持。
  六、信息安全管理
  公司在《审计业务约定书》中明确约定了上会在信息安全管理中的责任义务。
上会制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  上会具有良好的投资者保护能力与风险承担能力。截至 2025 年末,上会计
提的职业风险基金为 0 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元,
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。近三年上会无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
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  八、总体评估
  综上,公司经评估认为:上会资质等方面合规有效,2025 年度履职能够保持
独立性,勤勉尽责,公允表达意见。
  特此报告。
                (以下无正文)
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(本页无正文,为《爱普香料集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情
况评估报告》之盖章页)
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