欧科亿: 会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 00:57:55
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       株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度财务报
告和内部控制的审计机构。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对会计师事务
所在 2025 年度的审计工作情况进行了评估,具体情况如下:
  一、聘请会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年 12 月 22 日,注册地址
为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层,首席合伙人为李惠琦,拥有
财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年末,致同所从业人员近六千
人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 400 人。
  致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证
券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制
造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及
水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂
牌公司客户 166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;
科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务
业,审计收费 4,156.24 万元;本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
  (二)聘请会计师事务所履行的程序
务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计
工作的要求,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,提议续聘致同所为
公司提供 2025 年度审计服务工作,聘任期限为一年。
  公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
九次会议,于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会,分别审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同所为公司 2025 年度财务审计机构
及内部控制审计机构。
  二、会计师事务所履职情况
经评估,致同所资质合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。
具体情况如下:
  按照《业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,
致同所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具了专项报告。
  经审计,致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年度经营成果和现
金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效
的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计各方责任、审计范围及覆盖程度、
时间安排及关键时间节点、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
在现场审查阶段,会计师事务所主动提示公司可能对财务报告结果产生影响的风
险事项及可能影响年报进度的事项等,多次与公司管理层就关键问题处理及调整
事项进行线上以及现场沟通,就重大会计问题、争议事项提出专业意见,并积极
协调解决。
作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议,对会计实务、审计准则应用、审
计或其他服务费用等问题进行了沟通,对 2025 年度审计基本情况、审计计划执
行情况、关键审计事项、判断依据和应对措施、总体审计结论等相关事项进行了
沟通。审计委员会成员听取了致同所关于在公司审计过程中发现的问题、审计结
论等情况的汇报,并对审计发现问题提出了管理建议。
  三、总体评价
  公司认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关
工作,为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正,能够满足公司审计工作
要求,不会损害公司和全体股东的利益。
               株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

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