海南海汽运输集团股份有限公司
对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘
请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”
)作为公司2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监
督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等相关法律法规及公司制度,公司对致同在2025年
度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所的情况
(一)基本信息
致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致
同所”)成立于1981年,于2011年12月22日完成改制,注
册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,
首席合伙人为李惠琦先生。
截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙
人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度业务收入
包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和
零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、
仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司
客户166家,审计收费4,156.24万元。
(二)投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险
购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
(三)诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5
次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次
。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处
分6次。
二、会计师事务所履职情况评估
(一)人力及其他资源配备情况
致同所在担任公司2025年度审计机构期间,配备了专
属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师、香港注册会计师等专业资质。
项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由
资深审计服务合伙人担任。致同所的后台支持团队包括税务
、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持
续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与
审计服务的支持。
(二)审计工作方案及其实施
被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强
的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展
开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、其他收益
、金融工具、合并报表、关联方交易等。致同所制定了详
细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提
交各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。
(三)审计质量管理机制
致同所在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审
计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规
和规范性文件,建立了完善的审计质量管理体系,从业务承
接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检
查、质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和
程序,确保了审计质量。具体如下:
项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问
题。
致同所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成
员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分
歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,致同就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的
意见分歧。
审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,
主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专
业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底
稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第
二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审
计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适
当性。
致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的
运行承担责任。致同所质量管理体系的监控活动包括:(1
)是否遵循了职业道德和独立性的相关规定;(2)从业务
承接到出具报告,是否遵循了事务所质量管理的政策和程
序;(3)在执业过程中,是否遵循了执业准则和事务所规
定,包括重要审计程序是否实施及实施是否到位,是否获
取充分、适当的证据,得出的结论是否恰当。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地
执行审计程序。
致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关
规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构
成完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中,致
同所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、总体评价
公司对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价,认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按
时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序
,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,能够满足本公
司审计工作的要求。
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