合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-24 00:53:32
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  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会
   对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,合
肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会本着客观、公正、
独立的原则,忠诚履职、勤勉尽责,与外部审计机构容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)就公司 2025 年度财务和内控审计
事项、计划及安排等内容进行了充分讨论和沟通,对审计工作安排、审计范围以
及审计工作中发现的具体问题进行了充分的讨论与沟通,督促其按时保质完成审
计工作。
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事
务所选聘制度》关于加强外部审计师监督管理的要求,公司审计委员会对容诚会
计师事务所履职情况进行全面评估,具体如下:
  独立性评估:容诚会计师事务所及相关审计人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  专业性评估:容诚会计师事务所审计工作组成员具备实施公司年度审计的专
业知识和从业资格,能够胜任相关审计工作。
  审计程序评估:在审计工作开始前,审计委员会与容诚会计师事务所就审计
计划进行了充分沟通,对审计程序和要求进行了总体把握。在审计工作中,容诚
会计师事务所实施了控制测试和实质性程序,为发表意见获取了充分的审计依据,
审计程序恰当、合理。
  经监督评估,审计委员会认为容诚会计师事务所在为公司实施审计过程中坚
持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时
完成了公司 2025 年度财务和内控审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
             合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会

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