克来机电: 克来机电关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-24 00:47:02
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证券代码:603960       证券简称:克来机电     公告编号:2026-009
      上海克来机电自动化工程股份有限公司
           关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机
构和内部控制审计机构。
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“立信会计师事务所”)由我
国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首
家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为
朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服
务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已
向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523
名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  立信会计师事务所 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业
务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
费 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 73 家。
  截至 2025 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的
职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
 起诉(仲   被诉(被仲裁)   诉讼(仲裁)          诉讼(仲
                                                  诉讼(仲裁)结果
 裁)人          人      事件           裁)金额
                                            部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
                                            为由对金亚科技、立信会计师事务所提
                                            起民事诉讼。根据有权人民法院作出的
        金亚科技、周旭
                                  尚余 500    生效判决,金亚科技对投资者损失的
 投资者    辉、立信会计师   2014 年报
                                  万元        12.29%部分承担赔偿责任,立信会计
        事务所
                                            师事务所承担连带责任。立信会计师事
                                            务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金
                                            额,目前生效判决均已履行
                                            部分投资者以保千里 2015 年年度报
                                            告;2016 年半年度报告、年度报告;
                                            证券虚假陈述为由对保千里、立信会计
                                            师事务所、银信评估、东北证券提起民
                                            事诉讼。立信会计师事务所未受到行政
                                            处罚,但有权人民法院判令立信会计师
        保千里、东北证                             事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日
        券、银信评估、                   1,096 万   至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述
 投资者              2015 年报、
        立信会计师事务                   元         行为对保千里所负债务的 15%部分承
        所等                                  担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立
                                            信会计师事务所申请执行,法院受理后
                                            从事务所账户中扣划执行款项。立信会
                                            计师事务所账户中资金足以支付投资
                                            者的执行款项,并且立信会计师事务所
                                            购买了足额的会计师事务所职业责任
                                            保险,足以有效化解执业诉讼风险,确
                                            保生效法律文书均能有效执行。
  立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督
管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
    (二)项目成员信息
                                开始从事上            开始为本公司
                    注册会计师               开始在本所
    项目         姓名               市公司审计            提供审计服务
                     执业时间               执业时间
                                 时间                   时间
项目合伙人      谢骞       31 年    1998 年      2011 年   2022 年
签字注册会
           姜含       1年      2019 年      2025 年   2026 年
计师
质量控制复
           毛玥明      23 年    2008 年      2008 年   2023 年
核人
    (1)项目合伙人近三年从业情况:
    姓名:谢骞
     时间               上市公司名称                     职务
    (2)签字注册会计师近三年从业情况:
    姓名:姜含
     时间               上市公司名称                     职务
无              无                        无
    (3)质量控制复核人近三年从业情况:
    姓名:毛玥明
     时间               上市公司名称                     职务
    时间              上市公司名称                    职务
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人按照《中国注册会计师职业
道德守则》的规定保持了独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
   项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行
为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施或纪律处分。
   (三)审计收费
   主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
               项目      2025 年度     2026 年度         增减比例
  收费金额(万元,税前)             80.00       80.00          0%
注:2025 年年度财务报表审计费用税前 70 万元,内部控制审计费用税前 10 万元。
   二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   (一)审计委员会审议意见
   报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所执行
能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独
立并勤勉尽责地履行审计职责。
  公司于 2026 年 4 月 7 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议,审议通
过了《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计
委员会经核查,认为立信会计师事务所具备证券期货相关业务审计资质,专业能
力强、执业规范、信誉良好,在为公司提供 2025 年度审计服务中勤勉尽责,客
观、独立地完成了审计工作。本次续聘符合公司治理及监管要求,有利于保持公
司审计工作的连续性与专业性,能够切实维护公司及全体股东利益。全体委员一
致同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计服务机构,并将议案提交董
事会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议,以 7 票同意,0 票
反对,0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信
会计师事务所为公司 2026 年度审计服务机构,服务期限为 2026-2028 年度,以
“三年框架+年度续聘”模式签订合同,年度续聘合同根据考核结果一年一签。
  (三)生效日期
  本次续聘立信会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并
自公司股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                   上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

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