瑜欣电子: 会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 00:44:07
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                  重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
     重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求,对
公司2025年度年审会计师事务所履职情况进行评估,具体情况如下:
     一、资质条件
     立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册
会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802 名。
     二、执业记录
                   注册会计师         开始从事上市       开始在本所        开始为本公司提
项目           姓名
                   执业时间          公司审计时间       执业时间         供审计服务时间
项目合伙人        杜宝蓬   2007 年 7 月    2009 年 7 月   2011 年 8 月   2022 年
签字注册会计师      彭红    2019 年 6 月    2016 年 1 月                2018 年
                                              月
质量控制复核人      代青    2010 年 11 月   2008 年 3 月   2016 年 3 月   2025 年
     (1)项目合伙人近三年从业情况
     姓名:杜宝蓬
时间            上市公司名称                                 职务
时间            上市公司名称           职务
     (2)签字注册会计师近三年从业情况:
     姓名:彭红
时间            上市公司名称           职务
     (3)质量控制复核人近三年从业情况:
     姓名:代青
时间            上市公司名称           职务
-             -                -
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,未因执业受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施,未因执业受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     三、资质管理水平
询,按时解决公司重点难点技术问题。
     立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,立信就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
  立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。综上,
  四、工作方案
重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项与审计委员会、公司独立董
事及公司经营管理层进行了沟通,针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,
制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计
重点展开,其中包括收入确认、成本核算、应收款项、合并报表、关联方交易等。
  立信全面配合公司开展审计工作,严格按照上市公司信息披露时间要求推进
审计进程。该所制定了详尽的审计计划与时间安排,并能够按计划有序推进、按
时完成各项审计工作并提交成果。
  五、人力及其他资源配备
  立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现
场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  立信具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险,截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的
职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任,符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。
  八、总体评价
  经评估,公司认为立信在2025年度审计过程中恪守独立审计原则,客观、公
正、公允地对公司财务状况、经营成果及内部控制有效性进行核查评价,勤勉尽
责履行审计职责,出具的审计报告真实、准确、及时,切实履行了审计机构应尽
责任。
                       重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
                                    董事会

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