华媒控股: 关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 00:40:56
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            浙江华媒控股股份有限公司
  关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4
号)第十四条规定,上市公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况的评
估报告。根据该要求,浙江华媒控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)对 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构上会会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称:上会会计师事务所)的履职情况进行了评估,详情如
下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
     上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:上会会计师事务所),于
 货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。2025 年末合
 伙人数:113 人;注册会计师人数:551 人;签署过证券服务业务审计报告的
 注册会计师人数:191 人。
  最近一年(2025 年度)经审计的收入总额:69,164.46 万元;
  最近一年(2025 年度)审计业务收入:48,416.30 万元;
  最近一年(2025 年度)证券业务收入:23,821.20 万元;
  上年度(2024 年年报)上市公司审计客户家数:87 家;
  上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 7,384.93 万元。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 8 月 21 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事
会第九次会议,审议通过了《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制
审计机构的议案》,拟续聘上会会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构和内控
审计机构。2025 年 12 月 12 日,公司召开 2025 年第一次临时股东会表决通过了
聘请上会会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构和内控审计机构,2025 年报
审计费用为 120 万元,年度内控审计费用为 28 万元,与上年保持一致。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,上会会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性进行了审计。经审计,上会会计师事务所认为公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月
量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财
务报告内部控制。上会会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,上会会计师事务所就事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对上会会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备
为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。
  (二)在上会会计师事务所进场前,认真听取、审阅了该所对公司年报审计
的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,协商相关的
时间安排。
  (三)在审计过程中,审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流,
敦促其按质按时完成年报审计工作,并要求其与公司内审部门积极沟通,充分利
用公司内审部门的工作来修正会计师事务所的审计程序的性质、时间安排和范围。
  (四)2026 年 2 月 27 日,审计委员会与会计师事务所对初审的情况以及重
大事项进行了初步沟通;2026 年 4 月 14 日,上会会计师事务所出具 2025 年年
度审计报告初步审计意见后,审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状
况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
  (五)2026 年 4 月 22 日,公司召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第
三次会议,会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案,
并同意将相关议案提交董事会审议。
  四、总体评价
  审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》
                        《审计委员会工作细则》
等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力
等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
  上会会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相
关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                        浙江华媒控股股份有限公司
                            董    事    会

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