民生健康: 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-24 00:27:14
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证券代码:301507   证券简称:民生健康       公告编号:2026-015
          杭州民生健康药业股份有限公司
      关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  ●拟聘请的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“中汇会计师事务所”)
  杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22
日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度
财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理
层合理确定审计费用并签署相关文件。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                                 (财
会〔2023〕4 号)的规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将
具体情况公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)具
有证券、期货相关业务执业资格以及丰富的审计工作经验与能力。在担任公司
准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客
观、公正的审计准则,按时完成年度审计业务,为公司出具了标准无保留意见的
审计报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
   为保持公司审计工作的连续性和稳定性,并经公司审计委员会审议确认,公
司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审
计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层合理确定审计费用并签署
相关文件。
   二、拟聘任会计师事务所基本信息
   (一)机构信息
   中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于
杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服
务业务。
   企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:2013 年 12 月 19 日
   组织形式:特殊普通合伙
   注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
   首席合伙人:高峰
   截至 2025 年 12 月 31 日,中汇会计师事务所合伙人数量 117 人,注册会计
师人数 688 人,其中签署过证券服务业务审计的注册会计师人数 278 人。
   中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 101,434 万元,2024 年度
审计业务收入 89,948 万元,2024 年度证券业务收入 45,625 万元。2024 年年报上
市公司审计客户 205 家,上市公司主要行业为制造业-电气机械及器材制造业,
制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业-软件和信息技术服务业,制造业-专用设备制造业,制造业-医药制造业等。2024
年年报上市公司审计收费总额 16,963 万元,本公司同行业上市公司审计客户家
数 15 家。
   中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3
亿元,职业保险购买符合相关规定。
   中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需
承担民事赔付责任。
  中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施
  (二)项目信息
  项目合伙人:金刚锋,2010 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司
和挂牌公司审计,2011 年 10 月开始在中汇会计师事务所执业,2025 年开始为本
公司提供审计服务,近三年签署及复核过 7 家上市公司及挂牌公司审计报告。
  签字注册会计师:胡少帅,2022 年成为注册会计师,2020 年开始从事上市
公司审计,2022 年 9 月开始在中汇会计师事务所执业,2023 年开始为本公司提
供审计服务,近三年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。
  质量控制复核人:周磊,2007 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公
司审计,2015 年 8 月开始在中汇会计师事务所执业,2025 年开始为本公司提供
审计服务,近三年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。
  项目合伙人金刚锋于 2024 年 5 月 28 日受到宁波证监局的行政监管措施,因
在浙江羊绒世家服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市的申报文件中存在
的加盟商及加盟店的管控关系、关联方及关联交易信息披露不充分、不完整的问
题被采取出具警示函的监管措施。
  质量控制复核人周磊于 2024 年 9 月 13 日受到深圳证券交易所上市审核中心
的自律监管措施,因在苏州奥德高端装备股份有限公司首次公开发行上市申报项
目中存在的未对报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、
未对部分会计处理不规范、信息披露不准确的情形予以充分关注等问题被采取书
面警示的自律监管措施。
  除此之外,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在其他因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
  中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  公司 2025 年度审计费用 92 万元(含税),其中年度财务审计费 82 万元(含
税)、年度内控审计费 10 万元(含税)。由于合并报表范围内公司数量增加,
处行业标准和公司的业务规模、会计处理复杂程度等因素,结合年度审计需配备
的审计人员情况和投入的工作量协商确定。提请股东会授权公司经营管理层与中
汇会计师事务所协商确认审计费用事项。
  三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序
  (一)审计委员会审议情况
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于 2025 年度会计师事务所的履
职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。审计委员会认为:
中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格以及丰富的审计工作经验与
能力,在执业过程中遵循独立、客观、公正的原则,切实履行了审计机构应尽的
职责,为公司提供了高质量的审计服务。经审查评估,中汇会计师事务所具备专
业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司对于审计机构的要
求。审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
  (二)董事会审议情况
于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘中汇会计师事务
所为公司 2026 年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层合
理确定审计费用并签署相关文件。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公
司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
  特此公告。
                     杭州民生健康药业股份有限公司董事会

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